Realizacja kampanii za pomocą Cold Calling i Cold Mailing
Analiza potrzeb klienta i optymalizacja procesów
Wsparcie w dotarciu do branż takich jak IT, HR, produkcja
Wysoka efektywność działań potwierdzona pozytywnymi opiniami klientów
Interim Sales Managers to firma specjalizująca się w generowaniu leadów B2B, skoncentrowana na wspieraniu przedsiębiorstw dążących do skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów. Stawiając na procesy Cold Calling i Cold Mailing, organizacja proponuje swoim klientom zróżnicowane podejście do budowania bazy klientów oraz zwiększania efektywności działań sprzedażowych. Ich misją jest tworzenie optymalnych strategii umożliwiających skuteczne zainteresowanie zdefiniowanej grupy docelowej konkretnymi produktami i usługami. Proces współpracy rozpoczyna się od dokładnego zrozumienia potrzeb klienta i analizy rynku, co pozwala na stawianie właściwych celów i dobór najskuteczniejszych kanałów kontaktu. Interim Sales Managers realizują kampanie, które są systematycznie optymalizowane w oparciu o uzyskiwane wyniki, co wpływa na ich wysoką efektywność. Dzięki współpracy z różnorodnymi branżami, takimi jak IT, HR, produkcja czy administracja publiczna, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, co potwierdzają pozytywne opinie wynikające z udanych współprac oraz znaczącego wzrostu wskaźników konwersji. Współpraca z Interim Sales Managers to proste rozwiązanie, które umożliwia firmom skoncentrowanie się na ich kluczowych kompetencjach, podczas gdy zespół ekspertów zajmuję się zdobywaniem nowych leadów oraz organizacją spotkań handlowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interim PM osiągnęła 1 040 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 024 097 zł. Pozostałe przychody to 16 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 990 098 zł.
Zysk netto wyniósł 33 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 473 zł w 2024 roku.
• 692 521 zł w 2023 roku.
• 574 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 999 zł w 2024 roku.
• 32 631 zł w 2023 roku.
• -126 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interim PM wynosi 893 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 383 zł a 2 601 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 893 029 zł w 2024 roku.
• 630 088 zł w 2023 roku.
• 396 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interim PM wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Interim PM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 911
zł.
Koszty operacyjne Interim PM wyniosły 994 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 911 zł w 2024 roku
• 256 032 zł w 2023 roku
• 224 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interim PM wyniosła 617 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 032 zł w 2024 roku.
• 309 803 zł w 2023 roku.
• 348 322 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interim PM wyniosły 532 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 521 zł w 2024 roku
• 259 291 zł w 2023 roku
• 330 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interim PM wykazała przychody na poziomie 1 040 473 zł.
Organizacja zarobiła 34 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 774 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Interim PM wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ubogi Łukasz
posiada 95 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nanovision
posiada 57 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Zawada Michał
posiada 38 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2018 jest
Ubogi Łukasz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2017 do 01.03.2018
był Ubogi Łukasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 30.08.2016 do 21.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Ubogi Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.