Organizacja Mizieliński Investments osiągnęła 1 288 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 652 988 zł.
Zysk netto wyniósł 635 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 429 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 288 093 zł w 2024 roku.
• 2 324 773 zł w 2023 roku.
• 1 144 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 105 zł w 2024 roku.
• 1 665 565 zł w 2023 roku.
• 870 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mizieliński Investments wynosi 842 tys. zł.
EBITDA Mizieliński Investments wynosi 863 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mizieliński Investments wynosi 5 809 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 932 139 zł a 12 853 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 936 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 809 190 zł w 2024 roku.
• 10 151 362 zł w 2023 roku.
• 4 933 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mizieliński Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mizieliński Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 881
zł.
Koszty operacyjne Mizieliński Investments wyniosły 445 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 881 zł w 2024 roku
• 352 952 zł w 2023 roku
• 54 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mizieliński Investments wyniosła 3 345 052 zł.
a
ktywa trwałe to 799 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 545 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 345 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 213 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 115 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 345 052 zł w 2024 roku.
• 2 680 529 zł w 2023 roku.
• 1 110 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mizieliński Investments wyniosły 131 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 345 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 663 zł w 2024 roku
• 94 859 zł w 2023 roku
• 190 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mizieliński Investments wykazała przychody na poziomie 1 288 093 zł.
Organizacja zarobiła 795 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 028 zł w 2024 roku
• 168 904 zł w 2023 roku
• 86 242 zł w 2022 roku
Organizacja Mizieliński Investments wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki