Dystrybucja sprzętu laboratoryjnego dla QC, R&D i IPC
Serwisowanie urządzeń laboratoryjnych
Produkty zgodne z wymaganiami USP i EP
Rozwiązania technologii uszczelniania
Uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych
LabCenter Polska to dynamiczna firma specjalizująca się w dystrybucji oraz serwisie zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego, przeznaczonego do różnorodnych zastosowań w laboratoriach kontroli jakości (QC), badawczo-rozwojowych (R&D) oraz IPC. LabCenter jest renomowanym dystrybutorem prestiżowych marek, takich jak LABTron Co. Ltd. i Pfaudler Interseal GmbH, co stanowi świadectwo ich zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości sprzętu dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, naftowego i pokrewnych.Gama produktów oferowanych przez LabCenter obejmuje między innymi aparaty do badania uwalniania substancji czynnych z różnych form leków, zgodnie z wymaganiami USP i EP. Dostarczają oni również twardościomierze, urządzenia do pomiaru czasu rozpadu, oraz aparaty do pomiaru ścieralności i gęstości. Wyjątkowy asortyment obejmuje także szklane reaktory chemiczne, komponenty wykonane z wysokoodpornego szkła borokrzemowego, a także kompleksowe systemy do prowadzenia procesów chemicznych, takich jak destylacja, rektyfikacja, parowanie, filtracja i odzyskiwanie substancji.LabCenter dodatkowo wyróżnia się wdrażaniem innowacyjnych produktów technologii uszczelniania, które są kluczowe dla przemysłów chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego. Zarówno indywidualne rozwiązania problemów z uszczelnianiem, jak i pełne systemy produkcyjne do odzyskiwania kwasów i rozpuszczalników znajdują miejsce w ofercie firmy.Celem LabCenter Polska jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie swoich klientów przez oferowanie profesjonalnych usług serwisowych, zapewniających nieprzerwaną pracę urządzeń oraz ich długą żywotność. Firma zyskuje również na znaczeniu jako aktywny uczestnik międzynarodowych wydarzeń branżowych, takich jak Targi PCI Days, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w rozwój i modernizację przemysłu laboratoryjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Labcenter Polska osiągnęła 7 454 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 423 869 zł. Pozostałe przychody to 30 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 578 032 zł.
Zysk netto wyniósł 845 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 454 647 zł w 2024 roku.
• 6 615 722 zł w 2023 roku.
• 6 643 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 837 zł w 2024 roku.
• -482 614 zł w 2023 roku.
• 1 512 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labcenter Polska wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Labcenter Polska wynosi 948 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 868 313 zł w
2024 roku.
• -416 283 zł w
2023 roku.
• 1 576 091 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 947 945 zł w
2024 roku.
• -327 080 zł w
2023 roku.
• 1 667 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labcenter Polska wynosi 11 029 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 676 044 zł a 18 636 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 029 157 zł w 2024 roku.
• 7 202 147 zł w 2023 roku.
• 13 628 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labcenter Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Labcenter Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 122
zł.
Koszty operacyjne Labcenter Polska wyniosły 6 555 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 122 zł w 2024 roku
• 547 302 zł w 2023 roku
• 440 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labcenter Polska wyniosła 3 656 441 zł.
a
ktywa trwałe to 315 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 656 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 568 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 656 441 zł w 2024 roku.
• 5 788 626 zł w 2023 roku.
• 6 765 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labcenter Polska wyniosły 88 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 656 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 383 zł w 2024 roku
• 2 066 405 zł w 2023 roku
• 2 566 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labcenter Polska wykazała przychody na poziomie 7 454 647 zł.
Organizacja zarobiła 899 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 253 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 153 323 zł w 2022 roku
Organizacja Labcenter Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zdańkowski Marcin (43% udziałów)
• Pacholczyk Maciej (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2023 do 23.03.2023:
• Zdańkowski Marcin (33% udziałów)
• Pacholczyk Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2012 do 10.01.2023:
• Zdańkowski Marcin (33% udziałów)
• Pacholczyk Maciej (33% udziałów)
• Walczak Janusz (33% udziałów)