Sprzedaż obiektywów telecentrycznych i oświetlenia LED.
Dostarczenie monitorów przemysłowych oraz akcesoriów.
Wsparcie techniczne i edukacyjne dla użytkowników.
A1Pixel to firma działająca w Polsce jako dystrybutor sprzętu wizyjnego, specjalizująca się w oferowaniu szerokiej gamy komponentów i systemów obrazowania. W asortymencie A1Pixel znajdują się kamery matrycowe, kamery linescan, a także zaawansowane rozwiązania takie jak kamery 3D, kamery polaryzacyjne oraz kamery dedykowane do spawalnictwa. Oprócz produkcji aparatury wizyjnej, firma dostarcza również różnorodne obiektywy, w tym obiektywy telecentryczne oraz systemy oświetleniowe, takie jak oświetlenie LED i strukturalne. Dodatkowo, A1Pixel oferuje monitory przemysłowe oraz akcesoria, w tym grabbery i konwertery. Wspiera swoje produkty poprzez dostarczanie wiedzy o ich zastosowaniach, czyniąc sobie zadość wartościom jakości i ekologii. Z informacjami o wyróżniającym się asortymencie i kompetentnym wsparciu, A1Pixel stał się istotnym graczem na polskim rynku technologii wizyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A1pixel osiągnęła 1 060 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 055 851 zł. Pozostałe przychody to 4204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 522 zł.
Zysk netto wyniósł 435 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 060 056 zł w 2024 roku.
• 1 308 975 zł w 2023 roku.
• 1 430 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 330 zł w 2024 roku.
• 480 752 zł w 2023 roku.
• 361 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A1pixel wynosi 475 tys. zł.
EBITDA A1pixel wynosi 483 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 278 zł w
2024 roku.
• 533 017 zł w
2023 roku.
• 404 515 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 278 zł w
2024 roku.
• 547 683 zł w
2023 roku.
• 421 848 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A1pixel wynosi 2 899 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 915 zł a 6 094 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 899 938 zł w 2024 roku.
• 3 281 074 zł w 2023 roku.
• 2 719 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A1pixel wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A1pixel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A1pixel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A1pixel wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441
zł.
Koszty operacyjne A1pixel wyniosły 580 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 50 167 zł w 2023 roku
• 40 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A1pixel wyniosła 711 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 006 zł w 2024 roku.
• 721 819 zł w 2023 roku.
• 540 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A1pixel wyniosły 108 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 453 zł w 2024 roku
• 74 596 zł w 2023 roku
• 114 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A1pixel wykazała przychody na poziomie 1 060 056 zł.
Organizacja zarobiła 479 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 152 zł w 2024 roku
• 48 376 zł w 2023 roku
• 36 053 zł w 2022 roku
Organizacja A1pixel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woszczyk Paweł
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Zieliński Marek
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.