Organizacja Foxpit osiągnęła 6 516 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 516 883 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 696 654 zł.
Zysk netto wyniósł 1 820 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 516 884 zł w 2024 roku.
• 3 219 474 zł w 2023 roku.
• 1 021 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 820 229 zł w 2024 roku.
• 19 860 zł w 2023 roku.
• -241 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Foxpit wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Foxpit wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 171 756 zł w
2024 roku.
• 515 567 zł w
2023 roku.
• -140 435 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 306 zł w
2024 roku.
• 571 269 zł w
2023 roku.
• -94 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foxpit wynosi 16 361 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 736 290 zł a 25 483 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 270 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 361 795 zł w 2024 roku.
• 5 896 874 zł w 2023 roku.
• 4 002 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foxpit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Foxpit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 307
zł.
Koszty operacyjne Foxpit wyniosły 4 345 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 307 zł w 2024 roku
• 252 639 zł w 2023 roku
• 131 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foxpit wyniosła 10 860 194 zł.
a
ktywa trwałe to 299 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 560 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 860 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 545 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 461 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 860 194 zł w 2024 roku.
• 9 568 956 zł w 2023 roku.
• 8 415 695 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foxpit wyniosły 4 545 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 860 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 645 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 545 140 zł w 2024 roku
• 4 674 131 zł w 2023 roku
• 3 987 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foxpit wykazała przychody na poziomie 6 516 884 zł.
Organizacja zarobiła 2 027 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 820 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 550 zł w 2024 roku
• 19 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Foxpit wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernat Mateusz
posiada 750 udziałów, które stanowią 25% firmy.