Organizacja Foxpit osiągnęła 6 516 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 516 883 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 696 654 zł.
Zysk netto wyniósł 1 820 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 516 884 zł w 2024 roku.
• 3 219 474 zł w 2023 roku.
• 1 021 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 820 229 zł w 2024 roku.
• 19 860 zł w 2023 roku.
• -241 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Foxpit wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Foxpit wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 171 756 zł w
2024 roku.
• 515 567 zł w
2023 roku.
• -140 435 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 306 zł w
2024 roku.
• 571 269 zł w
2023 roku.
• -94 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foxpit wynosi 16 361 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 736 290 zł a 25 483 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 270 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 361 795 zł w 2024 roku.
• 5 896 874 zł w 2023 roku.
• 4 002 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Foxpit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foxpit wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Foxpit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Foxpit wynosi 752 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 2,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 307
zł.
Koszty operacyjne Foxpit wyniosły 4 345 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 307 zł w 2024 roku
• 252 639 zł w 2023 roku
• 131 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foxpit wyniosła 10 860 194 zł.
a
ktywa trwałe to 299 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 560 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 860 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 545 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 461 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 860 194 zł w 2024 roku.
• 9 568 956 zł w 2023 roku.
• 8 415 695 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foxpit wyniosły 4 545 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 860 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 645 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 545 140 zł w 2024 roku
• 4 674 131 zł w 2023 roku
• 3 987 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foxpit wykazała przychody na poziomie 6 516 884 zł.
Organizacja zarobiła 2 027 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 820 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 550 zł w 2024 roku
• 19 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Foxpit wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernat Mateusz
posiada 750 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.