Budowa nowych mieszkań i domów w Poznaniu i okolicy
Oferowanie mieszkań w stanie deweloperskim oraz domów z ogródkami
Lokalizacje dobrze skomunikowane z Poznaniem
Wsparcie dla klientów w zakresie finansowania nieruchomości
Narzędzie do wyszukiwania mieszkań i domów
Akropol Inwestycje to dynamicznie rozwijająca się grupa deweloperska, specjalizująca się w budowie nowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych na terenie Poznania oraz w jego okolicach. Firma angażuje się w realizację ponad 1000 mieszkań oraz domów, zapewniając swoim klientom szeroką ofertę deweloperską w atrakcyjnych lokalizacjach. W swojej pracy Akropol Inwestycje kładzie duży nacisk na potrzeby mieszkańców regionów Wielkopolski i Zachodniopomorskiego, co owocuje tworzeniem projektów, które odpowiadają na oczekiwania nowoczesnych rodzin. Wśród oferowanych inwestycji znajdują się mieszkania w stanie deweloperskim oraz domy z własnym ogródkiem, co przyciąga osób pragnących mieszkać w spokojniejszej okolicy, a jednocześnie blisko miasta. Akropol Inwestycje z powodzeniem łączy lokalizacje dobrze skomunikowane z Poznaniem, co czyni z nich atrakcyjną opcję na rynku. Wspierając swoich klientów, firma udostępnia narzędzie wyszukiwania mieszkań, co ułatwia dokonanie wyboru. Zespół dewelopera, korzystając z doświadczenia zdobytego na rynku, dba o komfort i zadowolenie swoich klientów, czyniąc każdy projekt przemyślanym i dopasowanym do potrzeb współczesnego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Akropol Inwestycje 4 osiągnęła 6 545 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 383 572 zł. Pozostałe przychody to 161 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 649 285 zł.
Zysk netto wyniósł 1 734 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 611 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 545 120 zł w 2024 roku.
• 5 355 442 zł w 2023 roku.
• 4 643 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 734 287 zł w 2024 roku.
• 1 575 679 zł w 2023 roku.
• 865 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akropol Inwestycje 4 wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Akropol Inwestycje 4 wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 739 325 zł w
2024 roku.
• 1 711 279 zł w
2023 roku.
• 994 294 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 739 325 zł w
2024 roku.
• 1 711 279 zł w
2023 roku.
• 994 294 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akropol Inwestycje 4 wynosi 15 401 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 100 554 zł a 24 280 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 401 117 zł w 2024 roku.
• 12 672 847 zł w 2023 roku.
• 8 174 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol Inwestycje 4 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akropol Inwestycje 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Akropol Inwestycje 4 wyniosły 4 644 248
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akropol Inwestycje 4 wyniosła 5 637 322 zł.
a
ktywa trwałe to 943 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 693 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 637 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 467 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 637 322 zł w 2024 roku.
• 9 694 415 zł w 2023 roku.
• 9 137 517 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akropol Inwestycje 4 wyniosły 169 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 637 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 917 zł w 2024 roku
• 5 961 297 zł w 2023 roku
• 6 980 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akropol Inwestycje 4 wykazała przychody na poziomie 6 545 120 zł.
Organizacja zarobiła 1 889 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 734 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 177 zł w 2024 roku
• 135 703 zł w 2023 roku
• 105 488 zł w 2022 roku
Organizacja Akropol Inwestycje 4 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurosz Halina
posiada 50 udziałów, które stanowią 500% firmy.