Organizacja PETROL.POINT osiągnęła 31 849 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 840 895 zł. Pozostałe przychody to 8314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 478 959 zł.
Zysk netto wyniósł 361 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 939 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 849 208 zł w 2024 roku.
• 36 239 187 zł w 2023 roku.
• 46 432 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 936 zł w 2024 roku.
• 110 323 zł w 2023 roku.
• 534 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PETROL.POINT wynosi 381 tys. zł.
EBITDA PETROL.POINT wynosi 607 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 264 zł w
2024 roku.
• 159 799 zł w
2023 roku.
• 534 880 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 647 zł w
2024 roku.
• 408 916 zł w
2023 roku.
• 852 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PETROL.POINT wynosi 24 723 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 043 097 zł a 79 623 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 723 645 zł w 2024 roku.
• 26 460 795 zł w 2023 roku.
• 35 042 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PETROL.POINT wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PETROL.POINT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 228
zł.
Koszty operacyjne PETROL.POINT wyniosły 31 459 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 228 zł w 2024 roku
• 899 657 zł w 2023 roku
• 845 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PETROL.POINT wyniosła 4 725 518 zł.
a
ktywa trwałe to 553 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 171 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 725 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 724 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 001 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 725 518 zł w 2024 roku.
• 4 617 539 zł w 2023 roku.
• 4 916 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania PETROL.POINT wyniosły 2 001 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 725 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 001 389 zł w 2024 roku
• 2 137 479 zł w 2023 roku
• 2 313 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PETROL.POINT wykazała przychody na poziomie 31 849 208 zł.
Organizacja zarobiła 388 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 276 zł w 2024 roku
• 49 919 zł w 2023 roku
• 820 zł w 2022 roku
Organizacja PETROL.POINT wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mentel Grażyna
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mentel Michał
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.