SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Wynajem powierzchni biurowych, handlowych i usługowych
Modernizacja istniejących obiektów
Specjalistyczne zarządzanie portfelem nieruchomości przez Atlas Management Company Limited
Atlas Estates jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w zarządzaniu i inwestowaniu w nieruchomości, zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług związanych z nieruchomościami, w tym wynajem nowoczesnych powierzchni biurowych, przestrzeni handlowych oraz lokali usługowych. Atlas Estates posiada w swoim portfolio takie inwestycje jak Capital Art Apartments, ConceptHouse Mokotów oraz Apartamenty Przy Krasińskiego. Jednym z flagowych obiektów firmy jest Atlas Tower w centrum Warszawy, który wyróżnia się znakomitą lokalizacją oraz komfortowymi biurami z fenomenalnym widokiem na miasto.Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich ofert do indywidualnych potrzeb klientów, co można zauważyć np. w elastycznym podejściu przy wynajmie powierzchni biurowych i handlowych. Atlas Estates dokłada również starań, aby ich budynki były nowoczesne, funkcjonalne i spełniały najwyższe standardy. Spółka dba o kompleksową modernizację swoich obiektów, co pokazuje przykład przebudowy Millennium Plaza.Atlas Estates dysponuje również wyspecjalizowaną firmą zarządzającą Atlas Management Company Limited, która nadzoruje portfel nieruchomości firmy, zapewniając, że wszystkie inwestycje są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi. Dzięki temu można liczyć na profesjonalne podejście i bezpieczeństwo inwestycji. Firma aktywnie komunikuje się ze swoimi inwestorami, oferując im przejrzyste i rzetelne informacje dotyczące bieżącej działalności oraz planowanych przedsięwzięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Platinum Towers AEP osiągnęła 1 574 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 574 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 272 zł.
Strata netto wyniosła 781 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 574 812 zł w 2024 roku.
• 771 439 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 039 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -781 272 zł w 2024 roku.
• -13 821 140 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Platinum Towers AEP wynosi -1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 164 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 444 363 zł w
2024 roku.
• -279 942 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Platinum Towers AEP wynosi 3 948 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 458 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 948 347 zł w 2024 roku.
• 3 998 719 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Platinum Towers AEP wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Platinum Towers AEP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Platinum Towers AEP wyniosły 1 444 363
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Platinum Towers AEP wyniosła 12 472 173 zł.
a
ktywa trwałe to 12 397 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 472 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 864 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 607 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 976 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 472 173 zł w 2024 roku.
• 11 495 913 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 114 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1742 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Platinum Towers AEP wyniosły 8 607 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 472 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 757 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 607 543 zł w 2024 roku
• 6 850 012 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Platinum Towers AEP wykazała przychody na poziomie 1 574 812 zł.
Organizacja zarobiła -772 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -781 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8284 zł w 2024 roku
• 10 414 zł w 2023 roku
Organizacja Platinum Towers AEP wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki