Organizacja PWC Advisory osiągnęła 17 001 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 17 001 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -16 809 000 zł.
Zysk netto wyniósł 16 809 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 220 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 001 000 zł w 2024 roku.
• 51 785 000 zł w 2023 roku.
• 80 259 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 673 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 809 000 zł w 2024 roku.
• 51 431 000 zł w 2023 roku.
• 80 048 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PWC Advisory wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 000 zł w
2024 roku.
• -19 000 zł w
2023 roku.
• 60 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PWC Advisory wynosi 91 180 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 610 500 zł a 235 326 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 180 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 180 500 zł w 2024 roku.
• 278 824 333 zł w 2023 roku.
• 445 788 525 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PWC Advisory wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PWC Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PWC Advisory wyniosły 78 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PWC Advisory wyniosła 16 814 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 812 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 814 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 814 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 188 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 814 000 zł w 2024 roku.
• 51 439 000 zł w 2023 roku.
• 96 119 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 814 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 3000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PWC Advisory wykazała przychody na poziomie 17 001 000 zł.
Organizacja zarobiła 16 923 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 809 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 157 000 zł w 2023 roku
• 135 556 zł w 2022 roku
Organizacja PWC Advisory wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pricewaterhousecoopers Eastern Europe B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2018 jest
Pricewaterhousecoopers Eastern Europe B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2016 do 17.04.2018
była Pwc Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 01.10.2015 do 12.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Dróbka Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.