Organizacja Samiro Best Wind osiągnęła 26 059 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 916 982 zł. Pozostałe przychody to 142 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 244 856 zł.
Zysk netto wyniósł 7 672 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 110 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 059 107 zł w 2024 roku.
• 11 473 496 zł w 2023 roku.
• 11 029 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 088 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 672 126 zł w 2024 roku.
• 4 909 267 zł w 2023 roku.
• 5 926 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samiro Best Wind wynosi 9,4 mln zł.
EBITDA Samiro Best Wind wynosi 10,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 323 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 403 382 zł w
2024 roku.
• 6 116 981 zł w
2023 roku.
• 7 268 756 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 262 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 445 480 zł w
2024 roku.
• 7 159 079 zł w
2023 roku.
• 8 377 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samiro Best Wind wynosi 56 177 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 116 087 zł a 107 409 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 519 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 177 329 zł w 2024 roku.
• 31 350 556 zł w 2023 roku.
• 34 616 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samiro Best Wind wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Samiro Best Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Samiro Best Wind wyniosły 16 513 600
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samiro Best Wind wyniosła 14 270 214 zł.
a
ktywa trwałe to 4 215 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 054 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 270 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 821 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 448 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 270 214 zł w 2024 roku.
• 7 007 147 zł w 2023 roku.
• 6 873 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samiro Best Wind wyniosły 3 448 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 270 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 449 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 448 765 zł w 2024 roku
• 1 587 823 zł w 2023 roku
• 2 132 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samiro Best Wind wykazała przychody na poziomie 26 059 107 zł.
Organizacja zarobiła 9 444 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 772 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 672 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 772 373 zł w 2024 roku
• 1 157 995 zł w 2023 roku
• 1 317 925 zł w 2022 roku