SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI JAK TEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZOSĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Invest House to polski deweloper koncentrujący się na oferowaniu domów oraz mieszkań na sprzedaż. Firma angażuje się w różnorodne projekty budowlane, dostosowując swoje propozycje do potrzeb klientów, a każde osiedle charakteryzuje się starannie przemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz wysoką jakością wykonania. W portfolio Invest House znajdują się zarówno nowe inwestycje, jak i zakończone projekty, które odzwierciedlają ich zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rynku nieruchomości. Deweloper wyróżnia się krajowym kapitałem, co może oznaczać lepsze zrozumienie lokalnych oczekiwań oraz bardziej elastyczne podejście do realizacji przedsięwzięć budowlanych. Dodatkowo, z firmą można współpracować w zakresie zakupu działek, co otwiera możliwości dla potencjalnych inwestorów i klientów zainteresowanych budową na własną rękę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest House osiągnęła 10 131 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 080 679 zł. Pozostałe przychody to 50 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 078 645 zł.
Zysk netto wyniósł 2 002 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -507 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 131 331 zł w 2024 roku.
• 28 347 280 zł w 2023 roku.
• 9 065 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 002 034 zł w 2024 roku.
• 5 089 508 zł w 2023 roku.
• 2 012 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest House wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Invest House wynosi 2,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
804 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 470 561 zł w
2024 roku.
• 4 902 979 zł w
2023 roku.
• -107 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
800 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 550 202 zł w
2024 roku.
• 4 921 159 zł w
2023 roku.
• -71 409 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest House wynosi 23 830 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 068 474 zł a 48 365 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 926 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 830 831 zł w 2024 roku.
• 47 749 093 zł w 2023 roku.
• 19 693 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest House wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest House charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest House wyniosły 7 610 118
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest House wyniosła 51 722 496 zł.
a
ktywa trwałe to 17 034 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 688 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 722 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 091 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 631 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 874 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 722 496 zł w 2024 roku.
• 48 636 145 zł w 2023 roku.
• 45 059 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest House wyniosły 39 631 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 722 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 631 198 zł w 2024 roku
• 37 312 311 zł w 2023 roku
• 37 590 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest House wykazała przychody na poziomie 10 131 331 zł.
Organizacja zarobiła 2 514 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 488 zł w 2024 roku
• 1 026 431 zł w 2023 roku
• 2732 zł w 2022 roku
Organizacja Invest House wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki