Organizacja Development osiągnęła 27 390 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 378 903 zł. Pozostałe przychody to 12 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 300 308 zł.
Strata netto wyniosła 921 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 839 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 390 973 zł w 2024 roku.
• 55 852 647 zł w 2023 roku.
• 43 944 649 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -522 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -921 405 zł w 2024 roku.
• 10 541 955 zł w 2023 roku.
• 7 466 931 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Development wynosi -647 tys. zł.
EBITDA Development wynosi -271 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
475 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -647 468 zł w
2024 roku.
• 10 695 812 zł w
2023 roku.
• 7 894 517 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
424 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -270 815 zł w
2024 roku.
• 11 086 582 zł w
2023 roku.
• 8 288 563 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Development wynosi 18 270 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 477 431 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 127 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 270 394 zł w 2024 roku.
• 88 010 185 zł w 2023 roku.
• 78 827 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Development wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 378
zł.
Koszty operacyjne Development wyniosły 28 026 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 378 zł w 2024 roku
• 508 906 zł w 2023 roku
• 494 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Development wyniosła 19 538 773 zł.
a
ktywa trwałe to 156 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 382 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 538 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 525 778 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 933 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 538 773 zł w 2024 roku.
• 41 600 918 zł w 2023 roku.
• 78 817 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,091%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1015.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Development wyniosły 19 525 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 538 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 525 778 zł w 2024 roku
• 30 124 563 zł w 2023 roku
• 52 599 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Development wykazała przychody na poziomie 27 390 973 zł.
Organizacja zarobiła -921 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -921 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku