Realizacja inwestycji mieszkaniowych od 1997 roku.
Oferowanie mieszkań i domów w atrakcyjnych lokalizacjach Wrocławia.
Możliwość dostosowania układu mieszkań na etapie projektowania.
Wysoki standard oraz funkcjonalne układy pomieszczeń.
Wsparcie w zakresie finansowania zakupu nieruchomości.
INKOM S.A. to wiodący deweloper z Wrocławia, który działa na lokalnym rynku od 1997 roku. Przez ponad 23 lata swojej działalności firma zrealizowała 24 inwestycje, w ramach których oddano do użytku ponad 1000 mieszkań i domów. INKOM koncentruje się na tworzeniu komfortowych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych, które spełniają oczekiwania różnorodnych klientów. Oferuje szeroki wachlarz mieszkań, w tym lokale jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe, a także domy jednorodzinne. Istotną cechą wyróżniającą INKOM jest bliskość do terenów zielonych oraz atrakcyjnych lokalizacji, co sprawia, że inwestycje są idealnym miejscem do życia, zarówno w mieście, jak i na jego obrzeżach.
Projekty dewelopera charakteryzują się nowoczesną architekturą, prostymi formami oraz neutralną kolorystyką, co odpowiada na współczesne trendy rynkowe. Dzięki współpracy z renomowanymi pracowniami projektowymi, INKOM stawia na funkcjonalność i innowacyjne koncepcje urbanistyczne. Przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom wysoki standard wykończenia mieszkań, przemyślany układ pomieszczeń oraz możliwość dostosowania układu lokalu jeszcze na etapie projektowania. Dodatkowo, INKOM umożliwia zakup mieszkań bez pośredników oraz oferuje pomoc doradców finansowych, co czyni proces zakupu przejrzystym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Ale to nie wszystko – deweloper dba o bezpieczeństwo inwestycji poprzez struktury lawne, co wpływa na zaufanie klientów. Obecność piwnic i garaży dodatkowo podnosi komfort życia mieszkańców, a bliskość do infrastruktury, jak sklepy czy przedszkola, czyni lokalizacje jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inkom osiągnęła 43 349 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 545 713 zł. Pozostałe przychody to 6 803 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 196 962 zł.
Zysk netto wyniósł 9 348 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 496 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 349 114 zł w 2024 roku.
• 29 571 769 zł w 2023 roku.
• 37 902 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 295 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 348 751 zł w 2024 roku.
• 6 730 110 zł w 2023 roku.
• 4 207 158 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inkom wynosi 7,75 mln zł.
EBITDA Inkom wynosi 7,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 079 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 752 140 zł w
2024 roku.
• 184 084 zł w
2023 roku.
• -2 214 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 064 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 957 099 zł w
2024 roku.
• 500 150 zł w
2023 roku.
• -1 839 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inkom wynosi 99 933 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 638 695 zł a 179 406 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 622 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 933 108 zł w 2024 roku.
• 73 262 085 zł w 2023 roku.
• 63 676 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inkom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inkom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 801 543
zł.
Koszty operacyjne Inkom wyniosły 28 793 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 801 543 zł w 2024 roku
• 2 472 355 zł w 2023 roku
• 2 485 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inkom wyniosła 53 203 073 zł.
a
ktywa trwałe to 23 652 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 550 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 203 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 851 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 351 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 203 073 zł w 2024 roku.
• 52 394 167 zł w 2023 roku.
• 48 134 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inkom wyniosły 8 351 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 203 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 751 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 351 480 zł w 2024 roku
• 16 891 324 zł w 2023 roku
• 19 361 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inkom wykazała przychody na poziomie 43 349 114 zł.
Organizacja zarobiła 10 286 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 937 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 348 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 937 892 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inkom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki