SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH NIE POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 150.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O WARTOŚCI POWYŻEJ 150.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja i montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i handlowych
Tworzenie domów szkieletowych na indywidualne zamówienie
Adaptacja, rozbudowa i remont istniejących budynków
Realizacja projektów budowlanych w systemie pod klucz
WPW Invest to firma z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, która zdobyła uznanie w branży budowlanej dzięki swojej specjalizacji w produkcji oraz montażu prefabrykowanych elementów drewnianych. Oferowane przez nią konstrukcje drewniane przyczyniają się do tworzenia solidnych i trwałych dachu oraz innych elementów budowlanych. WPW Invest zajmuje się również generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych, co oznacza, że podejmuje się kompleksowej realizacji projektów budowlanych, takich jak hali przemysłowe, obiekty handlowe czy galerie. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowania się do specyficznych potrzeb klientów, firma zrealizowała wiele ważnych projektów, w tym rozbudowę Centrum Logistycznego dla znanej sieci sklepów oraz prefabrykowane domy szkieletowe dostosowane do indywidualnych wymagań. Misją WPW Invest jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań budowlanych, ale także budowanie zaufania w relacjach z klientami, co potwierdzają pozytywne realizacje i liczni zadowoleni klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WPW Invest osiągnęła 92 344 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 342 995 zł. Pozostałe przychody to 1548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 708 276 zł.
Zysk netto wyniósł 634 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 333 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 344 543 zł w 2024 roku.
• 76 652 386 zł w 2023 roku.
• 87 991 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 719 zł w 2024 roku.
• 808 309 zł w 2023 roku.
• 2 458 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WPW Invest wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA WPW Invest wynosi 2,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 632 459 zł w
2024 roku.
• 1 807 110 zł w
2023 roku.
• 3 868 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 640 683 zł w
2024 roku.
• 2 866 225 zł w
2023 roku.
• 4 941 336 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WPW Invest wynosi 78 721 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 347 191 zł a 230 861 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 252 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 721 724 zł w 2024 roku.
• 68 591 105 zł w 2023 roku.
• 82 221 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPW Invest wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WPW Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 328 443
zł.
Koszty operacyjne WPW Invest wyniosły 90 710 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
774 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 328 443 zł w 2024 roku
• 7 479 456 zł w 2023 roku
• 7 270 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WPW Invest wyniosła 53 118 600 zł.
a
ktywa trwałe to 11 646 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 471 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 118 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 493 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 625 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 807 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 118 600 zł w 2024 roku.
• 53 772 664 zł w 2023 roku.
• 45 269 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WPW Invest wyniosły 33 625 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 118 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 341 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 625 508 zł w 2024 roku
• 34 764 292 zł w 2023 roku
• 26 965 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WPW Invest wykazała przychody na poziomie 92 344 543 zł.
Organizacja zarobiła 853 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 867 zł w 2024 roku
• 294 824 zł w 2023 roku
• 652 335 zł w 2022 roku
Organizacja WPW Invest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.