Organizacja Budowlane Kuncer osiągnęła 64 210 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 202 734 zł. Pozostałe przychody to 7399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 721 355 zł.
Zysk netto wyniósł 7 481 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 077 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 210 133 zł w 2024 roku.
• 52 061 330 zł w 2023 roku.
• 65 289 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 646 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 481 379 zł w 2024 roku.
• 4 417 554 zł w 2023 roku.
• 7 570 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Kuncer wynosi 10,45 mln zł.
EBITDA Budowlane Kuncer wynosi 11,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
940 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 450 525 zł w
2024 roku.
• 6 398 207 zł w
2023 roku.
• 9 987 093 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
991 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 271 334 zł w
2024 roku.
• 7 110 239 zł w
2023 roku.
• 10 452 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Kuncer wynosi 94 525 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 792 991 zł a 160 525 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 174 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 525 261 zł w 2024 roku.
• 70 153 811 zł w 2023 roku.
• 91 117 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Kuncer wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Kuncer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 426 774
zł.
Koszty operacyjne Budowlane Kuncer wyniosły 53 752 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
843 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 426 774 zł w 2024 roku
• 9 460 400 zł w 2023 roku
• 8 894 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Kuncer wyniosła 61 009 648 zł.
a
ktywa trwałe to 1 879 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 129 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 009 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 057 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 952 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 420 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 009 648 zł w 2024 roku.
• 56 738 413 zł w 2023 roku.
• 56 862 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Kuncer wyniosły 31 952 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 009 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 483 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 952 327 zł w 2024 roku
• 33 037 026 zł w 2023 roku
• 33 785 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Kuncer wykazała przychody na poziomie 64 210 133 zł.
Organizacja zarobiła 9 317 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 835 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 481 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 835 825 zł w 2024 roku
• 1 226 620 zł w 2023 roku
• 1 897 758 zł w 2022 roku
Organizacja Budowlane Kuncer wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.