Współpraca z czołowymi producentami w branży motoryzacyjnej i innych.
Indywidualne podejście do każdego projektu klienta.
Schraner Polska to firma specjalizująca się w precyzyjnych odkuwkach, która została założona w 2006 roku w Łęczycy, w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez ponad 16 lat działalności, stała się uznawanym dostawcą dla wymagających klientów na rynkach Polski, Europy oraz Ameryki Północnej. W swojej ofercie firma skupia się na produkcji odkuwek kształtowanych metodą kucia matrycowego na gorąco, w tym z różnych materiałów takich jak stal, aluminium, miedź oraz tytan. Schraner Polska wyróżnia się na tle konkurencji najwyższą jakością swoich produktów, co jest udokumentowane międzynarodowymi certyfikatami. Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak BMW, KTM czy Husqvarna, potwierdza pozycję firmy w branży. Klienci cenią Schraner za indywidualne podejście do każdego projektu oraz dążenie do optymalizacji procesów produkcyjnych, co przekłada się na efektywność ekonomiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Schraner Polska osiągnęła 20 276 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 995 878 zł. Pozostałe przychody to 280 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 654 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 340 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 838 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 276 617 zł w 2024 roku.
• 25 098 090 zł w 2023 roku.
• 22 129 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 340 917 zł w 2024 roku.
• 3 260 097 zł w 2023 roku.
• 3 170 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Schraner Polska wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Schraner Polska wynosi 2,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 280 939 zł w
2024 roku.
• 3 983 386 zł w
2023 roku.
• 4 060 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 973 069 zł w
2024 roku.
• 4 648 394 zł w
2023 roku.
• 4 731 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Schraner Polska wynosi 39 631 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 409 175 zł a 110 668 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 282 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 631 679 zł w 2024 roku.
• 49 517 023 zł w 2023 roku.
• 44 736 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Schraner Polska wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Schraner Polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Schraner Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Schraner Polska wynosi 840 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
120 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 840 tys. zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 959 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,53 mln zł w 2024 roku.
• 5,27 mln zł w 2023 roku.
• 4,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 854 623
zł.
Koszty operacyjne Schraner Polska wyniosły 17 714 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
626 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 854 623 zł w 2024 roku
• 4 420 360 zł w 2023 roku
• 4 769 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Schraner Polska wyniosła 47 372 580 zł.
a
ktywa trwałe to 34 850 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 522 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 372 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 667 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 705 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 170 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 372 580 zł w 2024 roku.
• 39 891 924 zł w 2023 roku.
• 38 827 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Schraner Polska wyniosły 19 705 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 372 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 705 560 zł w 2024 roku
• 13 565 821 zł w 2023 roku
• 15 761 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Schraner Polska wykazała przychody na poziomie 20 276 617 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Schraner Polska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ivanovitch Hans
posiada 72405 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.