Organizacja KWK Construction osiągnęła 9 816 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 757 508 zł. Pozostałe przychody to 58 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 260 173 zł.
Zysk netto wyniósł 1 497 335 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -794 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 816 091 zł w 2024 roku.
• 12 884 958 zł w 2023 roku.
• 16 283 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 497 335 zł w 2024 roku.
• -1 264 694 zł w 2023 roku.
• -5 788 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KWK Construction wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA KWK Construction wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 475 292 zł w
2024 roku.
• -1 237 984 zł w
2023 roku.
• -5 645 323 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 477 778 zł w
2024 roku.
• -1 235 498 zł w
2023 roku.
• -5 631 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KWK Construction wynosi 12 533 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 540 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 533 401 zł w 2024 roku.
• 8 589 972 zł w 2023 roku.
• 10 855 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KWK Construction wynosi 4,31%. To oznacza, że firma ma szansę 4,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,571% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,31% w 2024 roku.
• 69,8% w 2023 roku.
• 85,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KWK Construction charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 918
zł.
Koszty operacyjne KWK Construction wyniosły 8 282 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 918 zł w 2024 roku
• 282 883 zł w 2023 roku
• 628 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KWK Construction wyniosła 12 798 520 zł.
a
ktywa trwałe to 81 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 716 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 798 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 622 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 421 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 098 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 798 520 zł w 2024 roku.
• 11 392 681 zł w 2023 roku.
• 12 857 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KWK Construction wyniosły 14 421 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 798 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 680 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 421 289 zł w 2024 roku
• 14 512 785 zł w 2023 roku
• 14 859 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KWK Construction wykazała przychody na poziomie 9 816 091 zł.
Organizacja zarobiła 1 510 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 497 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 041 zł w 2024 roku
• 13 988 zł w 2023 roku
• 185 761 zł w 2022 roku
Organizacja KWK Construction wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.