WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 2. WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 3. CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, 4. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 5. PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja części do zastosowań lotniczych i wojskowych
Współpraca z firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Oferta obejmująca profesjonalne usługi i wysokiej jakości produkty
Kooperacja z zagranicznymi firmami spoza sektora lotniczego
Aviomechanika to firma specjalizująca się w produkcji części przeznaczonych do zastosowań lotniczych i wojskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, oferuje produkty oraz usługi, które odpowiadają wysokim standardom jakościowymi. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów prowadzących działalność w sektorze lotniczym. Aviomechanika współpracuje z wieloma renomowanymi polskimi firmami w branży, w tym z Pratt & Whitney Rzeszów S.A., co dodatkowo potwierdza jakość jej usług. Oprócz tego, firma angażuje się w kooperacje z partnerami z branż spoza lotnictwa, co daje jej możliwość poszerzenia oferty i zwiększenia zasięgu działań na rynku międzynarodowym. Celem Aviomechaniki jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie rozwiązań o wysokiej niezawodności oraz innowacyjnych technologii w zakresie produkcji części lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aviomechanika osiągnęła 33 270 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 122 048 zł. Pozostałe przychody to 148 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 902 361 zł.
Zysk netto wyniósł 2 219 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 349 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 270 088 zł w 2024 roku.
• 26 612 910 zł w 2023 roku.
• 17 660 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 219 686 zł w 2024 roku.
• 2 100 693 zł w 2023 roku.
• 915 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aviomechanika wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA Aviomechanika wynosi 4,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 988 038 zł w
2024 roku.
• 2 557 758 zł w
2023 roku.
• 1 397 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
458 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 018 757 zł w
2024 roku.
• 3 414 865 zł w
2023 roku.
• 2 369 843 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aviomechanika wynosi 37 687 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 628 748 zł a 83 175 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 035 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 687 552 zł w 2024 roku.
• 31 557 194 zł w 2023 roku.
• 19 320 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aviomechanika wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 016 186
zł.
Koszty operacyjne Aviomechanika wyniosły 30 134 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
710 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 016 186 zł w 2024 roku
• 6 202 373 zł w 2023 roku
• 4 534 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aviomechanika wyniosła 16 568 964 zł.
a
ktywa trwałe to 4 350 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 218 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 568 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 838 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 730 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 526 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 568 964 zł w 2024 roku.
• 14 771 169 zł w 2023 roku.
• 11 705 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aviomechanika wyniosły 7 730 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 568 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 730 633 zł w 2024 roku
• 7 554 524 zł w 2023 roku
• 6 524 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aviomechanika wykazała przychody na poziomie 33 270 088 zł.
Organizacja zarobiła 2 763 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 219 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 754 zł w 2024 roku
• 372 888 zł w 2023 roku
• 243 406 zł w 2022 roku
Organizacja Aviomechanika wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Anga
posiada 1220 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest
Grupa Anga
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2024 do 19.12.2024
była Grupa Anga
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.08.2024 do 06.12.2024 najwięcej udziałów posiadała Grupa Anga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 64%.