WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 2. WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 3. CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, 4. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 5. PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja części do zastosowań lotniczych i wojskowych
Współpraca z firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Oferta obejmująca profesjonalne usługi i wysokiej jakości produkty
Kooperacja z zagranicznymi firmami spoza sektora lotniczego
Aviomechanika to firma specjalizująca się w produkcji części przeznaczonych do zastosowań lotniczych i wojskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, oferuje produkty oraz usługi, które odpowiadają wysokim standardom jakościowymi. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów prowadzących działalność w sektorze lotniczym. Aviomechanika współpracuje z wieloma renomowanymi polskimi firmami w branży, w tym z Pratt & Whitney Rzeszów S.A., co dodatkowo potwierdza jakość jej usług. Oprócz tego, firma angażuje się w kooperacje z partnerami z branż spoza lotnictwa, co daje jej możliwość poszerzenia oferty i zwiększenia zasięgu działań na rynku międzynarodowym. Celem Aviomechaniki jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie rozwiązań o wysokiej niezawodności oraz innowacyjnych technologii w zakresie produkcji części lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aviomechanika osiągnęła 33 102 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 101 038 zł. Pozostałe przychody to 1124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 249 482 zł.
Zysk netto wyniósł 1 851 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 325 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 102 163 zł w 2024 roku.
• 26 612 910 zł w 2023 roku.
• 17 660 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 851 557 zł w 2024 roku.
• 2 100 693 zł w 2023 roku.
• 915 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aviomechanika wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA Aviomechanika wynosi 5,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
363 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 949 311 zł w
2024 roku.
• 2 557 758 zł w
2023 roku.
• 1 397 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
627 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 201 519 zł w
2024 roku.
• 3 414 865 zł w
2023 roku.
• 2 369 843 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aviomechanika wynosi 36 227 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 753 527 zł a 82 755 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 826 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 227 862 zł w 2024 roku.
• 31 557 194 zł w 2023 roku.
• 19 320 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aviomechanika wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aviomechanika wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aviomechanika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aviomechanika wynosi 700 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 700 tys. zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 016 186
zł.
Koszty operacyjne Aviomechanika wyniosły 30 151 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
710 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 016 186 zł w 2024 roku
• 6 202 373 zł w 2023 roku
• 4 534 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aviomechanika wyniosła 23 312 769 zł.
a
ktywa trwałe to 11 094 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 218 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 312 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 004 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 308 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 489 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 312 769 zł w 2024 roku.
• 14 771 169 zł w 2023 roku.
• 11 705 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aviomechanika wyniosły 14 308 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 312 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 592 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 308 066 zł w 2024 roku
• 7 554 524 zł w 2023 roku
• 6 524 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aviomechanika wykazała przychody na poziomie 33 102 163 zł.
Organizacja zarobiła 2 395 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 851 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 754 zł w 2024 roku
• 372 888 zł w 2023 roku
• 243 406 zł w 2022 roku
Organizacja Aviomechanika wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Anga
posiada 1220 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest
Grupa Anga
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2024 do 19.12.2024
była Grupa Anga
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.08.2024 do 06.12.2024 najwięcej udziałów posiadała Grupa Anga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 64%.