Organizacja MBS Investments osiągnęła 49 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 178 zł. Pozostałe przychody to 11 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 184 zł.
Zysk netto wyniósł 7995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 890 zł w 2024 roku.
• 47 087 zł w 2023 roku.
• 36 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7995 zł w 2024 roku.
• 900 zł w 2023 roku.
• -3489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MBS Investments wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 002 zł w
2024 roku.
• -9192 zł w
2023 roku.
• -7843 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBS Investments wynosi 748 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 834 zł a 3 646 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 940 zł w 2024 roku.
• 712 697 zł w 2023 roku.
• 701 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBS Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBS Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MBS Investments wyniosły 26 177
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBS Investments wyniosła 915 785 zł.
a
ktywa trwałe to 537 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 785 zł w 2024 roku.
• 936 469 zł w 2023 roku.
• 936 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBS Investments wyniosły 4184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4184 zł w 2024 roku
• 32 863 zł w 2023 roku
• 34 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBS Investments wykazała przychody na poziomie 49 890 zł.
Organizacja zarobiła 9075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1080 zł w 2024 roku
• 2368 zł w 2023 roku
• 1021 zł w 2022 roku
Organizacja MBS Investments wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Bożena
posiada 230 udziałów,
które stanowią 46.0% firmy.
Sobczak Maciej
posiada 230 udziałów,
które stanowią 46.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobczak Bożena (46% udziałów)
• Sobczak Maciej (46% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2007 do 19.12.2007:
• Sobczak Bożena (42% udziałów)
• Sobczak Maciej (42% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2005 do 08.06.2007:
• Sobczak Bożena (42% udziałów)
• Sobczak Maciej (42% udziałów)