Platforma marketingowa koncentrująca się na efektywności kampanii digital.
Prowadzenie kampanii opartych na zaawansowanym tracking'u i raportowaniu.
Dostosowanie modeli rozliczeń do indywidualnych potrzeb klientów.
Współpraca z różnorodnymi wydawcami dla optymalizacji wyników.
Oferowanie narzędzi antyfraudowych dla bezpieczeństwa kampanii.
OmniConsole to dynamiczna platforma marketingowa, która koncentruje się na efektywności działań reklamowych, integrując bezpośrednie relacje między reklamodawcami a wydawcami. Jej misją jest dostarczanie nowoczesnych narzędzi do zakupu mediów oraz realizacji kampanii digital, co pozwala na skuteczne monitorowanie, optymalizację i prowadzenie kampanii online. Kluczowymi elementami działania OmniConsole są zaawansowane technologie oraz indywidualnie dobrani wydawcy, co zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość wyników kampanii. Dzięki systemowi odpowiedniego tracking'u, klienci mogą korzystać z pogłębionego raportowania i analizy efektywności kampanii, co umożliwia lepsze zarządzanie ścieżkami konwersji. OmniConsole obsługuje różne modele rozliczeń, co daje elastyczność i umożliwia dostosowanie współpracy do potrzeb klientów. Ponadto, firma angażuje się w działania afiliacyjne oraz oferuje narzędzia antyfraudowe, co stanowi dodatkowy atut w kontekście ochrony inwestycji reklamowych i zwiększania efektywności kampanii. W ciągu swojego rozwoju, OmniConsole zyskało zaufanie wielu renomowanych reklamodawców, umacniając swoją pozycję na rynku marketingu performance.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omniconsole osiągnęła 17 691 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 540 000 zł. Pozostałe przychody to 151 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 320 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 220 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -437 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 691 000 zł w 2024 roku.
• 21 178 000 zł w 2023 roku.
• 21 727 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 220 000 zł w 2024 roku.
• 2 196 000 zł w 2023 roku.
• 2 557 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omniconsole wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA Omniconsole wynosi 2,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
228 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 591 000 zł w
2024 roku.
• 2 547 000 zł w
2023 roku.
• 3 088 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 592 000 zł w
2024 roku.
• 2 547 000 zł w
2023 roku.
• 3 089 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omniconsole wynosi 24 099 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 425 250 zł a 44 227 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 099 250 zł w 2024 roku.
• 26 309 917 zł w 2023 roku.
• 28 390 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omniconsole wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omniconsole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omniconsole wyniosły -14 949 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omniconsole wyniosła 7 017 000 zł.
a
ktywa trwałe to 45 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 972 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 017 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 567 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 450 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 017 000 zł w 2024 roku.
• 7 204 000 zł w 2023 roku.
• 7 688 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omniconsole wyniosły 2 450 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 017 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 450 000 zł w 2024 roku
• 2 661 000 zł w 2023 roku
• 2 784 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omniconsole wykazała przychody na poziomie 17 691 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 740 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 520 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 220 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 000 zł w 2024 roku
• 525 000 zł w 2023 roku
• 599 000 zł w 2022 roku
Organizacja Omniconsole wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.