SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Błyskawiczna dostawa zamówień na terenie Warszawy.
Elastyczna oferta dostosowana do potrzeb klientów.
Atrakcyjne warunki cenowe i rabaty dla stałych odbiorców.
Express Office to firma zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem biur w artykuły biurowe i materiały biurowe. Oferują szeroką gamę produktów, w tym papier ksero, teczki, tonery, długopisy oraz różnorodne akcesoria biurowe, co czyni ich atrakcyjnym partnerem dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Główna misja firmy to usprawnienie codziennej pracy biurowej oraz organizacji w urzędach i biurach, oferując produkty najwyższej jakości od renomowanych producentów. Dzięki zespołowi kompetentnych pracowników, Express Office zapewnia błyskawiczną dostawę zamówień, co jest szczególnie istotne w dynamicznym środowisku biurowym takich miast jak Warszawa. Co więcej, firma elastycznie reaguje na potrzeby swoich klientów, co przyczynia się do tworzenia kompleksowej oferty, która nie tylko spełnia oczekiwania, ale także pozwala na oszczędności w controllingu wydatków na artykuły biurowe. Express Office to również zapewnienie komfortu zakupów online oraz atrakcyjnych cen zarówno dla stałych klientów, jak i dla nowych nabywców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Express Office osiągnęła 5 013 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 013 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 927 550 zł.
Zysk netto wyniósł 85 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 013 319 zł w 2024 roku.
• 5 175 060 zł w 2023 roku.
• 5 650 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 769 zł w 2024 roku.
• 71 720 zł w 2023 roku.
• 205 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express Office wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Express Office wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 657 zł w
2024 roku.
• 104 031 zł w
2023 roku.
• 229 696 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 094 zł w
2024 roku.
• 137 659 zł w
2023 roku.
• 244 747 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express Office wynosi 4 095 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 975 zł a 12 533 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 095 264 zł w 2024 roku.
• 4 082 568 zł w 2023 roku.
• 4 879 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express Office wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 654
zł.
Koszty operacyjne Express Office wyniosły 4 904 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 654 zł w 2024 roku
• 547 065 zł w 2023 roku
• 533 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express Office wyniosła 1 110 954 zł.
a
ktywa trwałe to 369 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 110 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 110 954 zł w 2024 roku.
• 1 076 179 zł w 2023 roku.
• 1 067 405 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express Office wyniosły 564 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 110 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 321 zł w 2024 roku
• 615 314 zł w 2023 roku
• 678 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express Office wykazała przychody na poziomie 5 013 319 zł.
Organizacja zarobiła 95 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9783 zł w 2024 roku
• 7818 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku
Organizacja Express Office wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tudek Robert
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2022 jest
Tudek Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2022 do 13.09.2022
był Tudek Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.07.2007 do 18.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Tudek Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.