SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w bezwykopowej renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Usługi hydrotechniczne, w tym pogłębianie rzek i zbiorników
Zespół wykwalifikowanych specjalistów stale podnoszących swoje umiejętności
Działalność na rynku od 1994 roku z wieloma certyfikatami jakości
Eksploatacja sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (PWiK Bytom) to firma specjalizująca się w usługach związanych z budową oraz renowacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z lwią częścią działalności koncentrującą się na technologiach bezwykopowych. Działa na polskim rynku od 1994 roku, dysponując bogatym doświadczeniem, które zapewnia jej przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwo zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy stale podnoszą swoje umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia. PWiK Bytom jest także liderem w zakresie usług hydrotechnicznych, w tym pogłębiania oraz odmulania rzek, zbiorników i kanałów żeglugowych. W 2023 roku firma uzyskała Certyfikat AQAP 2110:2016 oraz Certyfikat ISO 9001, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług. PWiK Bytom stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowany sprzęt, który umożliwia realizację usług na najwyższym poziomie, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 49 884 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 867 758 zł. Pozostałe przychody to 17 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 673 932 zł.
Zysk netto wyniósł 2 193 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 424 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 884 937 zł w 2023 roku.
• 31 849 780 zł w 2022 roku.
• 59 290 687 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 193 827 zł w 2023 roku.
• 2 145 833 zł w 2022 roku.
• 5 175 539 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 3,45 mln zł.
EBITDA wynosi 4,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
499 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 452 596 zł w
2023 roku.
• 2 973 576 zł w
2022 roku.
• 6 222 911 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
592 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 453 103 zł w
2023 roku.
• 3 620 519 zł w
2022 roku.
• 6 635 690 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 51 091 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 059 447 zł a 124 712 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 079 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 091 379 zł w 2023 roku.
• 37 230 598 zł w 2022 roku.
• 65 984 215 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 054 056
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 46 415 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
590 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 054 056 zł w 2023 roku
• 5 204 239 zł w 2022 roku
• 4 316 012 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 34 721 933 zł.
a
ktywa trwałe to 5 968 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 752 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 721 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 079 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 642 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 046 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 721 933 zł w 2023 roku.
• 18 054 024 zł w 2022 roku.
• 14 702 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 22 642 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 721 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 438 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 642 670 zł w 2023 roku
• 8 168 587 zł w 2022 roku
• 7 029 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 49 884 937 zł.
Organizacja zarobiła 2 793 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 193 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 374 zł w 2023 roku
• 543 872 zł w 2022 roku
• 985 825 zł w 2021 roku