Organizacja Skanska Property Poland osiągnęła 76 257 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 250 085 zł. Pozostałe przychody to 7157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 864 830 zł.
Strata netto wyniosła 10 614 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 893 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 257 242 zł w 2024 roku.
• 96 553 066 zł w 2023 roku.
• 111 297 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 516 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 614 745 zł w 2024 roku.
• 5 588 551 zł w 2023 roku.
• 13 556 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skanska Property Poland wynosi -9,89 mln zł.
EBITDA Skanska Property Poland wynosi -12,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skanska Property Poland wynosi 62 560 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 190 643 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 937 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 560 147 zł w 2024 roku.
• 106 405 961 zł w 2023 roku.
• 153 919 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skanska Property Poland wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Skanska Property Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -38 402 431
zł.
Koszty operacyjne Skanska Property Poland wyniosły -86 140 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 486 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -38 402 431 zł w 2024 roku
• -39 527 009 zł w 2023 roku
• -43 135 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skanska Property Poland wyniosła 78 492 144 zł.
a
ktywa trwałe to 11 638 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 853 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 492 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 629 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 862 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 213 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 492 144 zł w 2024 roku.
• 77 182 771 zł w 2023 roku.
• 108 474 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skanska Property Poland wyniosły 62 862 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 492 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 980 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 862 830 zł w 2024 roku
• 50 938 712 zł w 2023 roku
• 74 483 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skanska Property Poland wykazała przychody na poziomie 76 257 242 zł.
Organizacja zarobiła -10 095 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 614 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 525 zł w 2024 roku
• 1 208 718 zł w 2023 roku
• 3 206 438 zł w 2022 roku
Organizacja Skanska Property Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skanska Commercial Development Europe Ab
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2006 jest
Skanska Commercial Development Europe Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2003 do 28.11.2006
był Skanska Project Development Europe Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2002 do 25.08.2003 najwięcej udziałów posiadał Skanska Project Development Europe Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.