Organizacja Mysia Corporate Center osiągnęła 5 602 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 554 415 zł. Pozostałe przychody to 47 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 541 286 zł.
Zysk netto wyniósł 2 013 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 602 104 zł w 2024 roku.
• 6 064 521 zł w 2023 roku.
• 5 350 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 013 129 zł w 2024 roku.
• 2 288 217 zł w 2023 roku.
• 1 939 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mysia Corporate Center wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Mysia Corporate Center wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 507 756 zł w
2024 roku.
• 2 474 276 zł w
2023 roku.
• 2 494 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 509 786 zł w
2024 roku.
• 2 475 919 zł w
2023 roku.
• 2 496 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mysia Corporate Center wynosi 46 284 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 403 156 zł a 183 983 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 284 130 zł w 2024 roku.
• 46 182 913 zł w 2023 roku.
• 42 594 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mysia Corporate Center wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mysia Corporate Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 230
zł.
Koszty operacyjne Mysia Corporate Center wyniosły 3 046 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 230 zł w 2024 roku
• 342 105 zł w 2023 roku
• 164 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mysia Corporate Center wyniosła 50 797 017 zł.
a
ktywa trwałe to 48 217 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 579 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 797 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 995 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 801 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 797 017 zł w 2024 roku.
• 50 248 801 zł w 2023 roku.
• 49 605 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mysia Corporate Center wyniosły 4 801 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 797 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 361 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 801 180 zł w 2024 roku
• 6 266 092 zł w 2023 roku
• 7 910 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mysia Corporate Center wykazała przychody na poziomie 5 602 104 zł.
Organizacja zarobiła 2 207 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 013 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 570 zł w 2024 roku
• 202 526 zł w 2023 roku
• 221 893 zł w 2022 roku
Organizacja Mysia Corporate Center wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lierte Holdings Limited
posiada 46300 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.04.2016 jest
Lierte Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2008 do 18.04.2016
był Broadlake Investments Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2005 do 04.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Springfield Investments Ltd. Z Siedzibą W Daollaw (cypr). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.