Organizacja Karbud Invest osiągnęła 47 769 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 535 740 zł. Pozostałe przychody to 233 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 928 256 zł.
Zysk netto wyniósł 607 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 366 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 769 256 zł w 2024 roku.
• 44 956 810 zł w 2023 roku.
• 15 036 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -793 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 484 zł w 2024 roku.
• 4 843 256 zł w 2023 roku.
• 2 194 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karbud Invest wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Karbud Invest wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
526 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 165 380 zł w
2024 roku.
• 5 736 294 zł w
2023 roku.
• 2 218 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
414 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 400 721 zł w
2024 roku.
• 5 936 434 zł w
2023 roku.
• 2 230 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karbud Invest wynosi 39 125 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 849 374 zł a 119 423 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 418 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 125 483 zł w 2024 roku.
• 53 770 993 zł w 2023 roku.
• 20 288 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karbud Invest wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karbud Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 861 626
zł.
Koszty operacyjne Karbud Invest wyniosły 46 370 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 242 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 861 626 zł w 2024 roku
• 2 350 220 zł w 2023 roku
• 376 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karbud Invest wyniosła 17 310 480 zł.
a
ktywa trwałe to 1 587 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 722 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 310 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 465 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 844 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 619 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 310 480 zł w 2024 roku.
• 11 525 371 zł w 2023 roku.
• 4 071 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karbud Invest wyniosły 10 844 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 310 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 376 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 844 647 zł w 2024 roku
• 5 623 023 zł w 2023 roku
• 2 091 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karbud Invest wykazała przychody na poziomie 47 769 256 zł.
Organizacja zarobiła 818 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 825 zł w 2024 roku
• 871 571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Karbud Invest wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.