Organizacja Karbud invest osiągnęła 44 956 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 956 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 113 554 zł.
Zysk netto wyniósł 4 843 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 920 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 956 810 zł w 2023 roku.
• 15 036 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 648 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 843 256 zł w 2023 roku.
• 2 194 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karbud invest wynosi 5,74 mln zł.
EBITDA Karbud invest wynosi 5,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 517 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 736 294 zł w
2023 roku.
• 2 218 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 706 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 936 434 zł w
2023 roku.
• 2 230 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karbud invest wynosi 53 770 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 426 761 zł a 112 392 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 482 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 770 993 zł w 2023 roku.
• 20 288 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karbud invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 350 220
zł.
Koszty operacyjne Karbud invest wyniosły 39 220 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 974 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 350 220 zł w 2023 roku
• 376 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karbud invest wyniosła 11 525 371 zł.
a
ktywa trwałe to 896 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 628 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 525 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 902 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 623 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 453 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 525 371 zł w 2023 roku.
• 4 071 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karbud invest wyniosły 5 623 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 525 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 531 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 623 023 zł w 2023 roku
• 2 091 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karbud invest wykazała przychody na poziomie 44 956 810 zł.
Organizacja zarobiła 5 714 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 871 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 843 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 871 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 871 571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Karbud invest wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.