Specjalizacja w inwestycjach gruntowych oraz mieszkalnych.
Kompleksowa obsługa sprzedaży i przekształcania gruntów.
Atrakcyjne lokalizacje z pełną infrastrukturą.
Transparencja i partnerskie podejście do klientów.
Realizacja inwestycji z wykorzystaniem własnych środków.
OPTIMUM INVEST GROUP to firma specjalizująca się w inwestycjach dotyczących gruntów oraz nieruchomości mieszkalnych. Posiadająca już dziesięcioletnie doświadczenie w branży, zajmuje się kompleksową obsługą gruntów, w tym ich przekształcaniem oraz podziałem, co pozwala na realizację różnorodnych projektów budowlanych. Unikalnym atutem tej organizacji jest podejście do klienta, które opiera się na transparentności oraz partnerskiej współpracy, co instytucja traktuje jako fundament zaufania. W ofercie firmy znajdują się również atrakcyjne lokalizacje, które są starannie wybierane, aby spełniać oczekiwania klientów oraz zapewniać komfortowe środowisko do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimum invest group osiągnęła 461 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 941 zł.
Zysk netto wyniósł 73 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 473 zł w 2024 roku.
• 609 202 zł w 2023 roku.
• 274 636 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 532 zł w 2024 roku.
• -136 639 zł w 2023 roku.
• -209 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum invest group wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Optimum invest group wynosi 75 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum invest group wynosi 601 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 153 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 776 zł w 2024 roku.
• 406 135 zł w 2023 roku.
• 183 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum invest group wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000
zł.
Koszty operacyjne Optimum invest group wyniosły 387 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2024 roku
• 3000 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum invest group wyniosła 381 851 zł.
a
ktywa trwałe to 2032 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -220 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 851 zł w 2024 roku.
• 503 318 zł w 2023 roku.
• 183 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum invest group wyniosły 602 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 744 zł w 2024 roku
• 797 743 zł w 2023 roku
• 341 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 186% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum invest group wykazała przychody na poziomie 461 473 zł.
Organizacja zarobiła 73 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optimum invest group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.