SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie projektami w sektorze logistyki i energii odnawialnej
Wsparcie inwestycji od analizy finansowej po realizację projektu
Dostosowywanie działań do zasad zrównoważonego rozwoju i norm ESG
Dostęp do usług takich jak wybór wykonawców i nadzorowanie budowy
Wartość realizowanych projektów wynosi 185 milionów euro
Warsaw Infrastructure Partners to firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami budowlanymi, skupiająca się głównie na sektorze logistyki i energii odnawialnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży nieruchomości, a także współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi, organizacja jest w stanie skutecznie przeprowadzać inwestycje od ich inicjacji, przez analizę finansową, aż po kompleksowe koordynowanie procesów operacyjnych. Warsaw Infrastructure Partners z pewnością wyróżnia się swoją elastycznością i umiejętnością dostosowania się do zmieniających się trendów rynkowych, co pozwala na biegłe realizowanie projektów, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, lecz także kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Zespół firmy, składający się z pasjonatów rynku nieruchomości, dysponuje odpowiednimi licencjami oraz szerokim zakresem kompetencji, co podnosi standardy realizowanych projektów. Organizacja dba o aspekty środowiskowe, dążąc do tego, by realizowane projekty były zgodne z normami ESG. Warsztat działalności obejmuje szeroką gamę usług, w tym analizę potrzeb, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, wybór wykonawców, a także nadzorowanie postępów budowy. Wartość realizowanych projektów wynosi obecnie 185 milionów euro, a firma ma na swoim koncie wiele znaczących inwestycji, z których korzystają zarówno fundusze inwestycyjne, jak i klienci indywidualni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw Infrastructure Partners osiągnęła 1 584 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 569 330 zł. Pozostałe przychody to 15 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 571 615 zł.
Strata netto wyniosła 1 002 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 693 zł w 2024 roku.
• 2 809 631 zł w 2023 roku.
• 3 611 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 002 286 zł w 2024 roku.
• 114 147 zł w 2023 roku.
• 1 214 793 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Infrastructure Partners wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA Warsaw Infrastructure Partners wynosi -1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Infrastructure Partners wynosi 1 305 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 961 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 305 203 zł w 2024 roku.
• 3 330 132 zł w 2023 roku.
• 8 181 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Infrastructure Partners wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Infrastructure Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 616
zł.
Koszty operacyjne Warsaw Infrastructure Partners wyniosły 2 586 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 616 zł w 2024 roku
• 357 053 zł w 2023 roku
• 366 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Infrastructure Partners wyniosła 443 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 318 zł w 2024 roku.
• 1 480 035 zł w 2023 roku.
• 1 329 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -226%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -302%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Infrastructure Partners wyniosły 111 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 664 zł w 2024 roku
• 146 095 zł w 2023 roku
• 109 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Infrastructure Partners wykazała przychody na poziomie 1 584 693 zł.
Organizacja zarobiła -1 002 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 002 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 949 zł w 2023 roku
• 129 512 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Infrastructure Partners wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.