Specjalizacja w kompleksowym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw.
Opracowywanie strategii na podstawie audytów biznesowych.
Wsparcie w realizacji zaleceń i strategii marketingowych.
Doświadczenie w pracy z różnorodnymi branżami.
Personalizowane podejście do klienta i jego potrzeb.
IPMB Management to firma konsultingowa, która skupia się na kompleksowym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Jej podejście do strategii rozwoju opiera się na dokładnych audytach, które stanowią fundament dla zdefiniowania celów oraz opracowania spójnych strategii. IPMB Management wyróżnia się holistycznym podejściem; ich metodologia integruje różne aspekty działalności biznesowej, marketingu i struktury organizacyjnej, co pozwala na szeroką analizę potrzeb klientów. Specjalizują się w audytach biznesowych, które prowadzą do opracowania przemyślanych strategii wzrostu oraz optymalizacji modeli biznesowych. Zespół składa się z doświadczonych ekspertów i menedżerów projektów, co podnosi jakość usług. Dodatkowo, firma stawia na bliską współpracę z klientami, wspierając ich również w fazie realizacji strategii, by zapewnić osiągnięcie zamierzonych rezultatów. IPMB Management obsługuje różnorodne branże, współpracując z klientami zarówno w sektorze B2B, jak i B2C.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipmb Management osiągnęła 2 095 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 094 178 zł. Pozostałe przychody to 1321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 014 818 zł.
Zysk netto wyniósł 79 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 095 499 zł w 2024 roku.
• 1 982 340 zł w 2023 roku.
• 1 562 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 360 zł w 2024 roku.
• -122 131 zł w 2023 roku.
• 33 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipmb Management wynosi 1 800 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 785 zł a 5 238 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 226 zł w 2024 roku.
• 1 347 825 zł w 2023 roku.
• 1 294 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipmb Management wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipmb Management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipmb Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ipmb Management wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 843 571
zł.
Koszty operacyjne Ipmb Management wyniosły 2 002 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 843 571 zł w 2024 roku
• 541 744 zł w 2023 roku
• 312 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipmb Management wyniosła 410 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 291 zł w 2024 roku.
• 326 758 zł w 2023 roku.
• 315 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipmb Management wyniosły 295 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 910 zł w 2024 roku
• 291 738 zł w 2023 roku
• 158 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipmb Management wykazała przychody na poziomie 2 095 499 zł.
Organizacja zarobiła 85 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6526 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5067 zł w 2022 roku
Organizacja Ipmb Management wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barszcz Michał
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest
Barszcz Michał
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2021 do 28.04.2023
był Barszcz Michał
kontrolując 90% udziałów.