SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM ZAWSZE JEDEN SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU INWESTORA ORAZ JEDEN SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIKA PANATTONI; ALBO 2) PROKURENT PANATTONI 1, PROKURENT PANATTONI 2 ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU INWESTORA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja PDC Industrial Center 172 osiągnęła 6 550 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 670 705 zł. Pozostałe przychody to 879 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 049 401 zł.
Strata netto wyniosła 1 378 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 637 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 550 677 zł w 2024 roku.
• 9 703 824 zł w 2023 roku.
• 5 256 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -344 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 378 697 zł w 2024 roku.
• 560 348 zł w 2023 roku.
• -4 832 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 172 wynosi 927 tys. zł.
EBITDA PDC Industrial Center 172 wynosi 2,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 172 wynosi 4 367 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 376 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 367 118 zł w 2024 roku.
• 8 710 608 zł w 2023 roku.
• 3 504 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 172 wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 172 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 172 wyniosły 4 743 675
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 172 wyniosła 52 654 816 zł.
a
ktywa trwałe to 47 678 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 976 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 654 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 721 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 376 681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 163 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 654 816 zł w 2024 roku.
• 54 686 777 zł w 2023 roku.
• 57 027 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 172 wyniosły 58 376 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 654 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 594 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 376 681 zł w 2024 roku
• 59 029 946 zł w 2023 roku
• 61 930 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 172 wykazała przychody na poziomie 6 550 677 zł.
Organizacja zarobiła -1 043 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 378 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 022 zł w 2024 roku
• 487 130 zł w 2023 roku
• 50 940 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 172 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Dutch Holding I B.v.
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kap In
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2022 jest
Pg Dutch Holding I B.v.
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2021 do 27.07.2022
był Kap In
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 19.05.2021 do 27.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Pde Shared Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.