SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ: (I) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, (II) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO CZŁONEK C ZARZĄDU I CZŁONEK B ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja PPP Venture osiągnęła 7 397 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 286 283 zł. Pozostałe przychody to 111 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 702 319 zł.
Zysk netto wyniósł 2 583 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 397 595 zł w 2024 roku.
• 7 777 881 zł w 2023 roku.
• 7 427 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 415 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 583 964 zł w 2024 roku.
• 1 780 474 zł w 2023 roku.
• 1 497 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PPP Venture wynosi 5,24 mln zł.
EBITDA PPP Venture wynosi 5,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 243 912 zł w
2024 roku.
• 5 773 354 zł w
2023 roku.
• 5 611 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PPP Venture wynosi 25 437 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 169 710 zł a 54 238 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 437 295 zł w 2024 roku.
• 20 538 888 zł w 2023 roku.
• 17 839 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PPP Venture wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PPP Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PPP Venture wyniosły 2 042 371
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PPP Venture wyniosła 56 955 474 zł.
a
ktywa trwałe to 49 130 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 824 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 955 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 559 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 395 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 429 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 955 474 zł w 2024 roku.
• 59 426 969 zł w 2023 roku.
• 61 463 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PPP Venture wyniosły 43 395 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 955 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 876 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 395 861 zł w 2024 roku
• 48 451 320 zł w 2023 roku
• 52 268 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PPP Venture wykazała przychody na poziomie 7 397 595 zł.
Organizacja zarobiła 3 484 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 900 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 583 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 900 463 zł w 2024 roku
• 493 288 zł w 2023 roku
• 299 682 zł w 2022 roku
Organizacja PPP Venture wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 56070 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Engie Services
posiada 6230 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2023 jest
Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2020 do 20.02.2023
był Polski Fundusz Rozwoju
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 07.10.2016 do 26.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Polski Fundusz Rozwoju . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.