Organizacja Snowfinch 17 osiągnęła 9 794 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 313 097 zł. Pozostałe przychody to 2 481 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 792 020 zł.
Zysk netto wyniósł 521 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 121 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 794 183 zł w 2023 roku.
• 12 433 411 zł w 2022 roku.
• 7 550 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 048 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 077 zł w 2023 roku.
• -2 134 183 zł w 2022 roku.
• -1 575 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Snowfinch 17 wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Snowfinch 17 wynosi 730 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
809 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 664 zł w
2023 roku.
• 2 414 838 zł w
2022 roku.
• 1 589 432 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
870 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 522 zł w
2023 roku.
• 3 803 942 zł w
2022 roku.
• 2 471 017 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Snowfinch 17 wynosi 12 243 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 629 601 zł a 24 485 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 243 364 zł w 2023 roku.
• 11 527 734 zł w 2022 roku.
• 9 873 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Snowfinch 17 wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,903% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Snowfinch 17 wyniosły 7 341 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Snowfinch 17 wyniosła 38 689 056 zł.
a
ktywa trwałe to 34 278 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 410 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 689 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 839 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 849 588 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -610 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 689 056 zł w 2023 roku.
• 39 255 883 zł w 2022 roku.
• 39 910 941 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Snowfinch 17 wyniosły 33 849 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 689 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 849 588 zł w 2023 roku
• 34 937 492 zł w 2022 roku
• 33 458 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Snowfinch 17 wykazała przychody na poziomie 9 794 183 zł.
Organizacja Snowfinch 17 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki