Organizacja KAR Investment osiągnęła 5 732 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 924 306 zł. Pozostałe przychody to 2 808 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 928 zł.
Zysk netto wyniósł 2 826 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 731 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 732 405 zł w 2024 roku.
• 1 480 909 zł w 2023 roku.
• 4 247 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 826 379 zł w 2024 roku.
• 89 074 zł w 2023 roku.
• 2 841 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KAR Investment wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA KAR Investment wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
311 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 127 298 zł w
2024 roku.
• -64 982 zł w
2023 roku.
• -20 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
295 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 174 306 zł w
2024 roku.
• 105 350 zł w
2023 roku.
• 51 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KAR Investment wynosi 27 838 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 598 607 zł a 67 793 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 755 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 838 311 zł w 2024 roku.
• 11 934 977 zł w 2023 roku.
• 24 722 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KAR Investment wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KAR Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2348
zł.
Koszty operacyjne KAR Investment wyniosły 797 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2348 zł w 2024 roku
• 34 334 zł w 2023 roku
• 43 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KAR Investment wyniosła 37 254 632 zł.
a
ktywa trwałe to 541 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 713 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 254 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 948 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 306 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 848 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 254 632 zł w 2024 roku.
• 33 854 097 zł w 2023 roku.
• 33 280 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KAR Investment wyniosły 20 306 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 254 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 644 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 306 373 zł w 2024 roku
• 19 732 217 zł w 2023 roku
• 19 247 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KAR Investment wykazała przychody na poziomie 5 732 405 zł.
Organizacja zarobiła 3 085 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 826 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 294 zł w 2024 roku
• 3201 zł w 2023 roku
• 41 747 zł w 2022 roku
Organizacja KAR Investment wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Robert
posiada 2920 udziałów,
które stanowią 83.4% firmy.
Król Anna
posiada 380 udziałów,
które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2023 jest
Król Robert
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2014 do 26.09.2023
był Król Robert
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 20.11.2013 do 03.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Spółdzielnia Inwalidów Naprzód W Krakowie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.