Organizacja BZ Consulting Investments osiągnęła 341 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 803 zł.
Zysk netto wyniósł 76 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 734 zł w 2023 roku.
• 336 039 zł w 2022 roku.
• 177 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 931 zł w 2023 roku.
• 68 078 zł w 2022 roku.
• -8198 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BZ Consulting Investments wynosi 91 tys. zł.
EBITDA BZ Consulting Investments wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BZ Consulting Investments wynosi 646 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 749 zł a 1 077 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 296 zł w 2023 roku.
• 549 389 zł w 2022 roku.
• 118 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZ Consulting Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
BZ Consulting Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 027
zł.
Koszty operacyjne BZ Consulting Investments wyniosły 250 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 027 zł w 2023 roku
• 77 417 zł w 2022 roku
• 30 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BZ Consulting Investments wyniosła 277 372 zł.
a
ktywa trwałe to 27 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 372 zł w 2023 roku.
• 247 726 zł w 2022 roku.
• 282 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BZ Consulting Investments wyniosły 129 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 706 zł w 2023 roku
• 176 991 zł w 2022 roku
• 285 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BZ Consulting Investments wykazała przychody na poziomie 341 734 zł.
Organizacja zarobiła 91 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja BZ Consulting Investments wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziemann Beata
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ziemann Jakub
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.