Organizacja MIR Trading Company osiągnęła 47 064 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 064 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 318 397 zł.
Zysk netto wyniósł 1 746 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 473 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 064 677 zł w 2024 roku.
• 39 797 532 zł w 2023 roku.
• 26 757 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 746 280 zł w 2024 roku.
• 1 494 299 zł w 2023 roku.
• 678 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MIR Trading Company wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA MIR Trading Company wynosi 2,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
326 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 209 339 zł w
2024 roku.
• 1 875 003 zł w
2023 roku.
• 859 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
334 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 254 037 zł w
2024 roku.
• 1 917 985 zł w
2023 roku.
• 908 624 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MIR Trading Company wynosi 40 864 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 502 435 zł a 117 661 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 197 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 864 007 zł w 2024 roku.
• 34 837 513 zł w 2023 roku.
• 22 270 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIR Trading Company wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MIR Trading Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 449
zł.
Koszty operacyjne MIR Trading Company wyniosły 44 855 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 449 zł w 2024 roku
• 672 147 zł w 2023 roku
• 604 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MIR Trading Company wyniosła 4 174 654 zł.
a
ktywa trwałe to 114 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 059 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 174 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 336 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 174 654 zł w 2024 roku.
• 3 838 102 zł w 2023 roku.
• 3 078 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MIR Trading Company wyniosły 838 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 174 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 074 zł w 2024 roku
• 733 261 zł w 2023 roku
• 788 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MIR Trading Company wykazała przychody na poziomie 47 064 677 zł.
Organizacja zarobiła 2 185 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 746 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 528 zł w 2024 roku
• 375 457 zł w 2023 roku
• 179 881 zł w 2022 roku
Organizacja MIR Trading Company wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki