Organizacja Invest House Plus osiągnęła 62 282 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 727 650 zł. Pozostałe przychody to 554 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 670 893 zł.
Zysk netto wyniósł 2 056 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 682 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 282 407 zł w 2024 roku.
• 57 934 723 zł w 2023 roku.
• 48 283 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 056 757 zł w 2024 roku.
• 2 594 818 zł w 2023 roku.
• 639 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest House Plus wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Invest House Plus wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 522 871 zł w
2024 roku.
• 3 412 905 zł w
2023 roku.
• 1 186 743 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 822 647 zł w
2024 roku.
• 3 690 939 zł w
2023 roku.
• 1 457 229 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest House Plus wynosi 60 260 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 511 879 zł a 155 706 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 585 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 260 512 zł w 2024 roku.
• 58 571 731 zł w 2023 roku.
• 42 023 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest House Plus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest House Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 565 940
zł.
Koszty operacyjne Invest House Plus wyniosły 59 204 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 565 940 zł w 2024 roku
• 1 531 464 zł w 2023 roku
• 1 376 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest House Plus wyniosła 21 429 406 zł.
a
ktywa trwałe to 8 414 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 015 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 429 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 015 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 413 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 750 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 429 406 zł w 2024 roku.
• 26 552 723 zł w 2023 roku.
• 18 501 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest House Plus wyniosły 7 413 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 429 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 413 566 zł w 2024 roku
• 13 793 640 zł w 2023 roku
• 8 797 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest House Plus wykazała przychody na poziomie 62 282 407 zł.
Organizacja zarobiła 2 456 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 056 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 325 zł w 2024 roku
• 745 828 zł w 2023 roku
• 250 491 zł w 2022 roku
Organizacja Invest House Plus wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki