WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: 8.1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 8.2 DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ( O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI).
Organizacja PDC Industrial Center 78 osiągnęła 36 465 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 524 725 zł. Pozostałe przychody to 13 940 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 475 425 zł.
Zysk netto wyniósł 8 049 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 209 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 465 138 zł w 2024 roku.
• 41 470 033 zł w 2023 roku.
• 23 283 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 150 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 049 299 zł w 2024 roku.
• 6 324 051 zł w 2023 roku.
• -5 774 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 78 wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 78 wynosi 8,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
504 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 526 359 zł w
2024 roku.
• 5 091 712 zł w
2023 roku.
• 2 999 492 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 196 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 371 695 zł w
2024 roku.
• 10 001 875 zł w
2023 roku.
• 7 884 559 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 78 wynosi 56 507 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 690 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 072 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 507 290 zł w 2024 roku.
• 52 942 893 zł w 2023 roku.
• 15 522 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDC Industrial Center 78 wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 78 wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 78 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PDC Industrial Center 78 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 931 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 78 wyniosły 18 998 365
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 78 wyniosła 178 871 583 zł.
a
ktywa trwałe to 158 219 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 652 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 871 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 885 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 757 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 552 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 871 583 zł w 2024 roku.
• 173 944 354 zł w 2023 roku.
• 179 053 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104309.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104310.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 78 wyniosły 193 757 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 871 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 679 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 757 400 zł w 2024 roku
• 196 879 470 zł w 2023 roku
• 208 312 667 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 78 wykazała przychody na poziomie 36 465 138 zł.
Organizacja zarobiła 9 209 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 159 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 049 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 159 791 zł w 2024 roku
• 4 028 682 zł w 2023 roku
• 2 593 634 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 78 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Phoenix Holding Poland S.á R.l.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2021 jest
Phoenix Holding Poland S.á R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2021 do 11.10.2021
był Pavone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 26.04.2018 do 05.03.2021 najwięcej udziałów posiadał 16zero7 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.