Organizacja H&p Montaże & Serwis osiągnęła 10 989 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 946 072 zł. Pozostałe przychody to 43 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 439 120 zł.
Zysk netto wyniósł 1 506 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 989 412 zł w 2024 roku.
• 7 852 377 zł w 2023 roku.
• 11 648 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 250 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 506 952 zł w 2024 roku.
• 1 007 448 zł w 2023 roku.
• 2 027 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H&p Montaże & Serwis wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA H&p Montaże & Serwis wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
317 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 973 471 zł w
2024 roku.
• 1 514 870 zł w
2023 roku.
• 2 384 251 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 994 092 zł w
2024 roku.
• 1 534 791 zł w
2023 roku.
• 2 417 744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H&p Montaże & Serwis wynosi 14 506 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 152 714 zł a 27 473 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 920 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 506 797 zł w 2024 roku.
• 10 042 794 zł w 2023 roku.
• 17 419 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&p Montaże & Serwis wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
H&p Montaże & Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H&p Montaże & Serwis wyniosła 4 299 157 zł.
a
ktywa trwałe to 4454 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 294 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 299 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 536 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 762 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 299 157 zł w 2024 roku.
• 3 933 167 zł w 2023 roku.
• 5 656 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H&p Montaże & Serwis wyniosły 2 762 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 299 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 762 205 zł w 2024 roku
• 2 895 719 zł w 2023 roku
• 3 598 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H&p Montaże & Serwis wykazała przychody na poziomie 10 989 412 zł.
Organizacja zarobiła 1 919 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 506 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 926 zł w 2024 roku
• 307 245 zł w 2023 roku
• 469 100 zł w 2022 roku
Organizacja H&p Montaże & Serwis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki