Przychody operacyjne wyniosły 5 044 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 179 666 zł.
Zysk netto wyniósł 864 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 487 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 044 386 zł w 2024 roku.
• 5 260 960 zł w 2023 roku.
• 3 047 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 864 720 zł w 2024 roku.
• 1 258 519 zł w 2023 roku.
• 118 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SK wynosi 954 tys. zł.
EBITDA SK wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 953 779 zł w
2024 roku.
• 1 387 499 zł w
2023 roku.
• 122 567 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 148 972 zł w
2024 roku.
• 1 571 185 zł w
2023 roku.
• 191 324 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SK wynosi 8 682 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 861 009 zł a 12 610 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 682 815 zł w 2024 roku.
• 9 753 852 zł w 2023 roku.
• 2 960 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SK wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 709
zł.
Koszty operacyjne SK wyniosły 4 090 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 709 zł w 2024 roku
• 529 646 zł w 2023 roku
• 411 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SK wyniosła 4 196 114 zł.
a
ktywa trwałe to 746 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 449 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 196 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 481 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 196 114 zł w 2024 roku.
• 3 370 051 zł w 2023 roku.
• 1 712 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SK wyniosły 1 714 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 196 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 768 zł w 2024 roku
• 1 753 426 zł w 2023 roku
• 1 104 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SK wykazała przychody na poziomie 5 044 386 zł.
Organizacja zarobiła 950 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 864 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 153 zł w 2024 roku
• 124 521 zł w 2023 roku
• 13 867 zł w 2022 roku