Organizacja Bmmr investments osiągnęła 1 834 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 782 017 zł. Pozostałe przychody to 52 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 096 625 zł.
Strata netto wyniosła 314 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 834 447 zł w 2025 roku.
• 729 414 zł w 2024 roku.
• 388 490 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -314 608 zł w 2025 roku.
• -888 385 zł w 2024 roku.
• -63 986 832 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bmmr investments wynosi 982 tys. zł.
EBITDA Bmmr investments wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 982 190 zł w
2025 roku.
• -980 966 zł w
2024 roku.
• -2 723 984 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 020 004 zł w
2025 roku.
• -723 880 zł w
2024 roku.
• -2 470 277 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bmmr investments wynosi 3 969 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 648 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -545 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 969 562 zł w 2025 roku.
• 3 456 798 zł w 2024 roku.
• 3 989 904 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bmmr investments wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4539
zł.
Koszty operacyjne Bmmr investments wyniosły 799 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4539 zł w 2025 roku
• 439 790 zł w 2024 roku
• 389 234 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2025 roku
•
27% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bmmr investments wyniosła 3 662 129 zł.
a
ktywa trwałe to 2 969 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 662 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 662 129 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 031 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 662 129 zł w 2025 roku.
• 3 986 332 zł w 2024 roku.
• 5 106 165 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 662 129 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 25 637 zł w 2024 roku
• 131 617 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bmmr investments wykazała przychody na poziomie 1 834 447 zł.
Organizacja zarobiła -314 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -314 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Bmmr investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matyka Ryszard
posiada 2151850 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2018 jest
Matyka Ryszard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2015 do 08.02.2018
był Matyka Ryszard
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2015 do 03.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Matyka Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.