Organizacja Partner osiągnęła 2 047 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 047 941 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 867 411 zł.
Zysk netto wyniósł 180 529 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 047 942 zł w 2024 roku. • 1 009 849 zł w 2023 roku. • 728 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 529 zł w 2024 roku. • 78 226 zł w 2023 roku. • -27 551 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 2 486 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 690 zł a 5 119 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 486 102 zł w 2024 roku. • 1 243 562 zł w 2023 roku. • 684 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Partner wynosi 231 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 947 zł w
2024 roku. • 87 245 zł w
2023 roku. • -27 296 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 231 142 zł w
2024 roku. • 88 111 zł w
2023 roku. • -27 296 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partner wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
150 000
zł.
Koszty operacyjne Partner wyniosły
1 816 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 150 000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 73 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 990 173 zł.
a
ktywa trwałe to 844 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 587 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 990 173 zł w 2024 roku. • 1 011 437 zł w 2023 roku. • 1 180 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner wyniosły 458 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 587 zł w 2024 roku • 668 202 zł w 2023 roku • 915 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 2 047 942 zł.
Organizacja zarobiła 198 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 140 zł w 2024 roku • 7822 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 255 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+255
dni względem terminu
4
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+6 mies. 27 dni10-05-2022
2019
+6 mies. 1 dni14-04-2021
2018
+13 mies. 25 dni02-09-2020
2017
+25 mies. 22 dni25-08-2020
2016
+11 mies. 10 dni20-06-2018
2015
+25 mies. 4 dni08-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Proć Przemysław posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Proć Michał posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest Proć Przemysław kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2014 do 19.12.2024
był Proć Przemysław kontrolując 95% udziałów.