Organizacja Centrum osiągnęła 4 752 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 752 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 273 492 zł.
Zysk netto wyniósł 2 478 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 752 414 zł w 2024 roku.
• 4 932 606 zł w 2023 roku.
• 4 271 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 366 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 478 922 zł w 2024 roku.
• 2 827 399 zł w 2023 roku.
• 1 281 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
388 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 636 065 zł w
2024 roku.
• 2 963 254 zł w
2023 roku.
• 1 576 464 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
440 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 997 226 zł w
2024 roku.
• 3 247 835 zł w
2023 roku.
• 2 013 680 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 21 565 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 128 621 zł a 45 232 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 080 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 565 100 zł w 2024 roku.
• 21 160 910 zł w 2023 roku.
• 12 417 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 106
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 2 116 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 106 zł w 2024 roku
• 144 127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 21 799 920 zł.
a
ktywa trwałe to 19 991 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 808 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 799 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 308 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 491 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 206 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 799 920 zł w 2024 roku.
• 21 553 223 zł w 2023 roku.
• 20 789 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 551 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 550.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 10 491 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 799 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 491 739 zł w 2024 roku
• 12 802 677 zł w 2023 roku
• 14 866 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 4 752 414 zł.
Organizacja zarobiła 2 479 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 478 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 126 778 zł w 2022 roku