Wsparcie finansowe dla startupów w nauce i technologii
Długoterminowe relacje z przedsiębiorcami
Pomoc w pokonywaniu kluczowych etapów rozwoju
Inwestycje w innowacyjne technologie nanodotów i biotechnologii
Mentoring i budowanie wartości innowacji
KVARKO GROUP ALTERNATYWNA to profesjonalny inwestor wspierający rozwój innowacyjnych startupów w obszarze nauki oraz technologii. Skupia się na współpracy z utalentowanymi przedsiębiorcami, oferując wsparcie finansowe oraz strategiczne. Celem organizacji jest pomoc w przełamywaniu progu wejścia na rynek poprzez zapewnienie nie tylko funduszy, ale również długoterminowej współpracy oraz mentoringu. PKL KVARKO stawia na budowanie wartości relacji, co oznacza elastyczność i dostępność dla założycieli, których wspiera w kluczowych momentach rozwoju ich firm. W portfolio firmy znajdują się pionierskie spółki, takie jak QNA Technology, specjalizująca się w technologii nanomateriałów, czy SatRevolution, która dąży do stworzenia konstelacji nanosatelitów do monitorowania Ziemi. KVARKO wykazuje zaangażowanie w odkrywanie i wspieranie wizjonerów oraz twórców, którzy mają potencjał do wprowadzania przełomowych innowacji. Wspierając startupy, KVARO angażuje się w zmniejszanie ich ryzyka oraz podnoszenie szans na sukces poprzez rozwijanie odpowiednich wnętrznych procedur i metryk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 6 121 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8326 zł. Pozostałe przychody to 6 113 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -6 034 848 zł.
Zysk netto wyniósł 6 043 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 121 325 zł w 2023 roku.
• 13 468 zł w 2022 roku.
• 110 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 045 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 043 174 zł w 2023 roku.
• -92 836 zł w 2022 roku.
• 3303 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 886 zł w
2023 roku.
• -105 507 zł w
2022 roku.
• -53 728 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 886 zł w
2023 roku.
• -105 507 zł w
2022 roku.
• -53 728 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 61 396 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 181 988 zł a 176 763 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 722 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 396 801 zł w 2023 roku.
• 15 759 547 zł w 2022 roku.
• 20 639 894 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 72 211
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 44 201 817 zł.
a
ktywa trwałe to 43 392 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 201 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 190 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 741 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 201 817 zł w 2023 roku.
• 21 007 080 zł w 2022 roku.
• 27 423 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -767%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -127.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 10 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 201 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 855 zł w 2023 roku
• 6322 zł w 2022 roku
• 19 535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 6 121 325 zł.
Organizacja zarobiła 6 049 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 043 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jafra Michał
posiada 557 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Włach Andrij
posiada 558 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Wielgus Paweł
posiada 558 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Włach Andrij (20% udziałów)
• Jafra Michał (20% udziałów)
• Piotrzkowski Krzysztof (20% udziałów)
• Wielgus Paweł (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2023 do 30.11.2023:
• Włach Andrij (25% udziałów)
• Wielgus Paweł (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2019 do 28.04.2023:
• Włach Andrij (25% udziałów)
• Wielgus Paweł (25% udziałów)