WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
Specjalizacja w private equity i venture capital
Doświadczony zespół analityczny
Zdywersyfikowane portfolio inwestycyjne
Regularna publikacja raportów okresowych i bieżących
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. to dynamiczna firma inwestycyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych z zakresu private equity i venture capital. Zespół Imperio składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy dokładnie analizują i wybierają najbardziej obiecujące okazje inwestycyjne. Dzięki solidnemu zapleczu analitycznemu oraz strategicznemu podejściu, spółka skutecznie wspiera rozwój przedsiębiorstw, w które inwestuje. Firma kładzie duży nacisk na transparentność i odpowiedzialność korporacyjną, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w relacje z inwestorami oraz na rynku kapitałowym. Imperio ma zdywersyfikowane portfolio inwestycyjne, co umożliwia minimalizację ryzyka oraz maksymalizację potencjalnych zysków dla swoich akcjonariuszy. Ponadto spółka regularnie publikuje raporty okresowe i bieżące, co pozwala na bieżąco monitorować jej wyniki i plany inwestycyjne. Nowe korporacyjne serwisy informacyjne zostały uruchomione w maju 2022 roku, co świadczy o ich nieustannym dążeniu do ulepszania komunikacji z interesariuszami.Firma oferuje swoim inwestorom szczegółowe informacje na temat swojej działalności, statystyki finansowe oraz strategię korporacyjną poprzez różne kanały komunikacji takie jak fora inwestorskie i raporty korporacyjne. To podejście zapewnia przejrzystość działań i buduje zaufanie wśród interesariuszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 611 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 000 zł.
Zysk netto wyniósł 71 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 556 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 000 zł w 2024 roku.
• -729 000 zł w 2023 roku.
• -1 051 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 083 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 000 zł w 2024 roku.
• -1 339 000 zł w 2023 roku.
• -1 681 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 142 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 000 zł w
2024 roku.
• -1 339 000 zł w
2023 roku.
• -1 681 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 500 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 000 zł w
2024 roku.
• -1 327 000 zł w
2023 roku.
• -1 670 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 12 281 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 000 zł a 61 812 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 685 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 281 083 zł w 2024 roku.
• 11 754 000 zł w 2023 roku.
• 11 820 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 20 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 5,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
596 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,09 mln zł w 2024 roku.
• 5,06 mln zł w 2023 roku.
• 5,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 533 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 15 459 000 zł.
a
ktywa trwałe to 908 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 551 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 459 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 453 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 471 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 459 000 zł w 2024 roku.
• 16 096 000 zł w 2023 roku.
• 16 606 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 6000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 459 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 052 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6000 zł w 2024 roku
• 424 000 zł w 2023 roku
• 845 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 611 000 zł.
Organizacja Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki