Organizacja Mamut Polska osiągnęła 82 104 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 949 006 zł. Pozostałe przychody to 155 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 165 627 zł.
Zysk netto wyniósł 9 783 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 937 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 104 083 zł w 2024 roku.
• 83 266 222 zł w 2023 roku.
• 85 782 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 139 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 783 379 zł w 2024 roku.
• 4 867 100 zł w 2023 roku.
• 2 757 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mamut Polska wynosi 10,23 mln zł.
EBITDA Mamut Polska wynosi 13,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 259 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 226 762 zł w
2024 roku.
• 5 861 265 zł w
2023 roku.
• 3 637 817 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 601 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 207 239 zł w
2024 roku.
• 8 870 841 zł w
2023 roku.
• 6 337 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mamut Polska wynosi 111 905 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 036 138 zł a 205 260 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 297 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 905 708 zł w 2024 roku.
• 85 677 820 zł w 2023 roku.
• 75 265 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mamut Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mamut Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mamut Polska wyniosły 71 722 244
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mamut Polska wyniosła 43 174 373 zł.
a
ktywa trwałe to 19 629 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 544 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 174 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 048 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 126 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 186 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 174 373 zł w 2024 roku.
• 31 865 688 zł w 2023 roku.
• 33 557 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mamut Polska wyniosły 19 126 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 174 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 126 189 zł w 2024 roku
• 17 600 882 zł w 2023 roku
• 24 160 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mamut Polska wykazała przychody na poziomie 82 104 083 zł.
Organizacja zarobiła 9 902 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 783 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 894 zł w 2024 roku
• 128 650 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mamut Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki