SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Inter profmax osiągnęła 5 930 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 713 943 zł. Pozostałe przychody to 216 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 677 680 zł.
Zysk netto wyniósł 36 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -900 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 930 072 zł w 2024 roku.
• 36 587 679 zł w 2023 roku.
• 54 992 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 264 zł w 2024 roku.
• 1 158 511 zł w 2023 roku.
• 3 555 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter profmax wynosi -168 tys. zł.
EBITDA Inter profmax wynosi -90 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 112 zł w
2024 roku.
• 1 141 062 zł w
2023 roku.
• 4 230 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter profmax wynosi 7 219 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 635 zł a 16 645 049 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 219 382 zł w 2024 roku.
• 33 248 491 zł w 2023 roku.
• 55 736 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter profmax wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 292
zł.
Koszty operacyjne Inter profmax wyniosły 5 882 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 292 zł w 2024 roku
• 875 341 zł w 2023 roku
• 947 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter profmax wyniosła 4 989 304 zł.
a
ktywa trwałe to 2 866 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 123 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 989 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 161 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 989 304 zł w 2024 roku.
• 6 393 619 zł w 2023 roku.
• 8 741 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter profmax wyniosły 828 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 989 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 041 zł w 2024 roku
• 763 402 zł w 2023 roku
• 2 270 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter profmax wykazała przychody na poziomie 5 930 072 zł.
Organizacja zarobiła 45 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9317 zł w 2024 roku
• 173 132 zł w 2023 roku
• 688 309 zł w 2022 roku
Organizacja Inter profmax wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jeżyk Bogdan
posiada 3800 udziałów, które stanowią 95% firmy.