WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ AKSAM SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE JEST ADAM KLĘCZAR - PREZES ZARZĄDU ORAZ ARTUR KLĘCZAR - WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH JEDNOOSOBOWO.
Producent słonych przekąsek: paluszki, krakersy, chrupki, orzeszki, popcorn.
Felietony CSR, zrównoważony rozwój i wydarzenia charytatywne.
Eksport produktów do 29 krajów na całym świecie.
Innowacyjne smaki i nowe produkty, takie jak Beskidzkie Bajgle.
Rodzinna firma z polskim kapitałem, założona w 1993 roku.
Aksam to rodzinna firma z polskim kapitałem, założona w 1993 roku w Osieku, która stała się jednym z czołowych producentów słonych przekąsek na polskim rynku FMCG. Od momentu swojego powstania, firma koncentruje się na wytwarzaniu wysokiej jakości produktów, takich jak paluszki, krakersy, chrupki, prażynki, orzeszki oraz popcorn, a także przekąsek skierowanych specjalnie do dzieci. Aksam nie tylko stawia na tradycję, ale również rozwija innowacyjne połączenia smakowe, co pozwoliło jej zdobyć uznanie w 29 krajach na całym świecie.
W ofercie Aksam wyróżniają się produkty takie jak Beskidzkie Paluszki oraz nowości, takie jak Beskidzkie Bajgle i Beskidzkie Grulsy. W ciągu ostatnich lat firma aktywnie angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym organizowanie wydarzeń charytatywnych, co podkreśla jej filozofię odpowiedzialnego rozwoju. Aksam znana jest też z organizacji konkursów i kampanii marketingowych, które mają na celu promowanie swoich produktów i angażowanie społeczności. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie smakowitych przekąsek, ale także troska o zdrowie klientów poprzez wykorzystanie naturalnych i lokalnych składników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aksam osiągnęła 289 142 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 347 621 zł. Pozostałe przychody to 3 795 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 260 137 zł.
Zysk netto wyniósł 78 087 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 253 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 142 887 zł w 2024 roku.
• 240 185 795 zł w 2023 roku.
• 184 686 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 122 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 087 484 zł w 2024 roku.
• 53 409 431 zł w 2023 roku.
• 17 490 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aksam wynosi 94,63 mln zł.
EBITDA Aksam wynosi 103,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 375 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 626 651 zł w
2024 roku.
• 63 660 210 zł w
2023 roku.
• 23 051 570 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 065 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 243 381 zł w
2024 roku.
• 72 767 413 zł w
2023 roku.
• 31 766 245 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aksam wynosi 636 801 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 689 421 zł a 1 093 224 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 778 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 801 282 zł w 2024 roku.
• 454 986 490 zł w 2023 roku.
• 237 223 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aksam wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aksam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aksam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aksam wynosi 18,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8,67 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8,67 mln zł a 35,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,51 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18,35 mln zł w 2024 roku.
• 11,2 mln zł w 2023 roku.
• 4,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8,67 mln zł w 2024 roku.
• 7,21 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,12 mln zł w 2024 roku.
• 21,66 mln zł w 2023 roku.
• 11,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 368 189
zł.
Koszty operacyjne Aksam wyniosły 190 720 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 868 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 368 189 zł w 2024 roku
• 48 795 608 zł w 2023 roku
• 38 481 699 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aksam wyniosła 236 574 230 zł.
a
ktywa trwałe to 103 949 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 625 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 574 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 585 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 988 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 288 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 574 230 zł w 2024 roku.
• 151 936 057 zł w 2023 roku.
• 115 925 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aksam wyniosły 60 988 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 574 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 019 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 988 335 zł w 2024 roku
• 43 636 185 zł w 2023 roku
• 57 077 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aksam wykazała przychody na poziomie 289 142 887 zł.
Organizacja zarobiła 96 413 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 325 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 087 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 617 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 325 764 zł w 2024 roku
• 12 385 034 zł w 2023 roku
• 4 175 862 zł w 2022 roku
Organizacja Aksam wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki