WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
Aktualizowanie treści zgodnie z najnowszymi standardami
Wydarzenia promujące jakość w przemyśle
Erraty do publikacji dla zapewnienia aktualności informacji
SQD Alliance to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących standardów jakości i audytu, z naciskiem na normy VDA oraz IATF. Organizacja oferuje bogaty asortyment podręczników, e-booków i materiałów pomocniczych, które stanowią wsparcie dla audytorów i specjalistów w dziedzinie jakości. W ofercie SQD Alliance znajdują się m.in. podręczniki VDA 6.3, wytyczne do certyfikacji IATF 16949 oraz analizy części wadliwych. Dublet treści w języku polskim spełnia potrzeby krajowego rynku oraz umożliwia łatwe zrozumienie kluczowych zagadnień jakościowych. SQD Alliance wyróżnia się na tle konkurencji poprzez aktualizację swoich materiałów zgodnie z najnowszymi standardami oraz ciągłe dostarczanie errat, co zapewnia użytkownikom dostęp do najbardziej rzetelnych informacji. Wydawnictwo organizuje także wydarzenia promujące jakość w przemyśle oraz aktualizuje swój plan wydawniczy, aby dostarczać klientom najnowsze publikacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SQD Alliance osiągnęła 42 893 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 701 784 zł. Pozostałe przychody to 192 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 063 850 zł.
Zysk netto wyniósł 637 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 513 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 893 907 zł w 2024 roku.
• 46 454 682 zł w 2023 roku.
• 39 914 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 934 zł w 2024 roku.
• 2 103 043 zł w 2023 roku.
• 920 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SQD Alliance wynosi 768 tys. zł.
EBITDA SQD Alliance wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 602 zł w
2024 roku.
• 2 661 524 zł w
2023 roku.
• 1 081 319 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 301 zł w
2024 roku.
• 3 170 571 zł w
2023 roku.
• 1 528 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SQD Alliance wynosi 40 029 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 379 342 zł a 107 234 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 150 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 029 416 zł w 2024 roku.
• 48 010 252 zł w 2023 roku.
• 37 569 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SQD Alliance wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SQD Alliance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 314 266
zł.
Koszty operacyjne SQD Alliance wyniosły 41 934 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 174 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 314 266 zł w 2024 roku
• 16 915 825 zł w 2023 roku
• 13 654 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SQD Alliance wyniosła 17 432 041 zł.
a
ktywa trwałe to 6 783 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 648 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 432 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 842 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 589 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 239 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 432 041 zł w 2024 roku.
• 19 066 651 zł w 2023 roku.
• 15 876 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SQD Alliance wyniosły 5 589 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 432 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 589 719 zł w 2024 roku
• 7 562 263 zł w 2023 roku
• 6 175 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SQD Alliance wykazała przychody na poziomie 42 893 907 zł.
Organizacja zarobiła 804 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 704 zł w 2024 roku
• 510 911 zł w 2023 roku
• 228 861 zł w 2022 roku
Organizacja SQD Alliance wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Thomanek Donat
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Thomanek Donat (50% udziałów)
• Grzegorczyk Dariusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2017 do 27.08.2020
był Bad Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik Gmbh
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 16.10.2009 do 03.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Bad Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.