SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO WYŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH TAK MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w zarządzaniu i nadzorze budowlanym w sektorze komunikacyjnym.
Prowadzenie projektów w drogownictwie, kolejnictwie oraz budownictwie mostowym.
Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015-10 na usługi zarządzania kontraktami.
Realizacja ponad 70 kontraktów dla instytucji samorządowych i wojewódzkich.
Zatrudnienie przeszło 200 specjalistów w różnych dziedzinach inżynierii.
INKO Consulting to polska firma konsultingowa i inżynieryjna, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Została założona przez doświadczonych inżynierów specjalizujących się w projektowaniu oraz wykonawstwie budowlanym. Przedsiębiorstwo koncentruje się na kompleksowym zarządzaniu oraz nadzorze budowy infrastruktury w sektorze komunikacyjnym, oferując swoje usługi klientom na terenie całej Polski. INKO Consulting posiada doświadczenie w obszarach takich, jak drogownictwo, kolejnictwo, budownictwo mostowe, tunelowe oraz hydrotechniczne. Dzięki zdobytemu certyfikatowi PN-EN ISO 9001:2015-10, firma zapewnia najwyższe standardy jakości w zakresie zarządzania kontraktem i nadzoru inwestorskiego. INKO Consulting ma na swoim koncie realizację ponad 70 kontraktów dla instytucji samorządowych i wojewódzkich, co jest dowodem na ich profesjonalizm i zaufanie, jakie wzbudzają w branży. Zespół firmy liczy ponad 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, co pozwala im na efektywne zarządzanie złożonymi projektami budowlanymi. Utrzymując aktywną działalność przez ponad 15 lat, INKO Consulting stało się gwarantem sukcesu i zaufania na polskim rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inko Consulting osiągnęła 55 437 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 233 366 zł. Pozostałe przychody to 204 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 255 391 zł.
Zysk netto wyniósł 2 977 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 953 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 437 793 zł w 2024 roku.
• 38 583 419 zł w 2023 roku.
• 36 231 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 425 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 977 975 zł w 2024 roku.
• 2 849 204 zł w 2023 roku.
• 5 055 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inko Consulting wynosi 3,61 mln zł.
EBITDA Inko Consulting wynosi 4,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
453 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 610 960 zł w
2024 roku.
• 3 253 437 zł w
2023 roku.
• 6 638 767 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
542 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 312 798 zł w
2024 roku.
• 3 677 761 zł w
2023 roku.
• 7 017 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inko Consulting wynosi 63 994 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 124 119 zł a 138 594 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 466 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 994 547 zł w 2024 roku.
• 50 009 735 zł w 2023 roku.
• 55 128 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inko Consulting wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inko Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 983 311
zł.
Koszty operacyjne Inko Consulting wyniosły 51 622 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 137 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 983 311 zł w 2024 roku
• 7 523 797 zł w 2023 roku
• 6 554 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inko Consulting wyniosła 30 302 838 zł.
a
ktywa trwałe to 7 020 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 282 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 302 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 165 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 137 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 423 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 302 838 zł w 2024 roku.
• 22 787 434 zł w 2023 roku.
• 20 100 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inko Consulting wyniosły 10 137 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 302 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 028 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 137 345 zł w 2024 roku
• 5 599 916 zł w 2023 roku
• 5 762 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inko Consulting wykazała przychody na poziomie 55 437 793 zł.
Organizacja zarobiła 3 729 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 751 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 977 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 751 725 zł w 2024 roku
• 530 250 zł w 2023 roku
• 1 558 426 zł w 2022 roku
Organizacja Inko Consulting wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potępa Mariusz
posiada 2160 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Czyżyńska
posiada 2160 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Bala Bartłomiej
posiada 1080 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Potępa Mariusz (40% udziałów)
• Czyżyńska (40% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2023 do 04.04.2025
był Potępa Mariusz
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 14.10.2020 do 29.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Potępa Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.