Organizacja Rondo Polska osiągnęła 19 942 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 773 114 zł. Pozostałe przychody to 169 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 484 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 289 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 942 797 zł w 2024 roku.
• 26 227 323 zł w 2023 roku.
• 48 834 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 289 114 zł w 2024 roku.
• 2 494 513 zł w 2023 roku.
• 3 543 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rondo Polska wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Rondo Polska wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 531 531 zł w
2024 roku.
• 3 272 758 zł w
2023 roku.
• 4 526 759 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 728 015 zł w
2024 roku.
• 3 477 722 zł w
2023 roku.
• 4 699 248 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rondo Polska wynosi 23 286 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 834 767 zł a 49 856 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 286 421 zł w 2024 roku.
• 33 413 813 zł w 2023 roku.
• 52 280 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rondo Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rondo Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 638 837
zł.
Koszty operacyjne Rondo Polska wyniosły 18 241 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 638 837 zł w 2024 roku
• 1 902 250 zł w 2023 roku
• 1 659 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rondo Polska wyniosła 9 063 246 zł.
a
ktywa trwałe to 721 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 341 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 063 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 446 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 616 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 063 246 zł w 2024 roku.
• 12 022 579 zł w 2023 roku.
• 17 920 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rondo Polska wyniosły 2 616 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 063 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 616 890 zł w 2024 roku
• 4 088 075 zł w 2023 roku
• 10 522 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rondo Polska wykazała przychody na poziomie 19 942 797 zł.
Organizacja zarobiła 1 591 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 289 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 385 zł w 2024 roku
• 585 133 zł w 2023 roku
• 878 940 zł w 2022 roku
Organizacja Rondo Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Największym udziałowcem od 24.07.2008 jest
Gołębiowski Waldemar
kontrolujący 59% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2005 do 24.07.2008:
• Grodzki Adam (33% udziałów)
• Gołębiowski Waldemar (33% udziałów)
• Antkowiak Maciej (33% udziałów)