Organizacja Backhead Strategic Counseling osiągnęła 3 492 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 122 911 zł. Pozostałe przychody to 369 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 191 396 zł.
Zysk netto wyniósł 931 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 492 868 zł w 2022 roku.
• 2 994 528 zł w 2021 roku.
• 3 470 767 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 516 zł w 2022 roku.
• 679 179 zł w 2021 roku.
• 728 464 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Backhead Strategic Counseling wynosi 683 tys. zł.
EBITDA Backhead Strategic Counseling wynosi 823 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Backhead Strategic Counseling wynosi 9 835 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 780 813 zł a 20 164 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 070 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 835 454 zł w 2022 roku.
• 7 795 243 zł w 2021 roku.
• 7 800 493 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Backhead Strategic Counseling wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Backhead Strategic Counseling wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Backhead Strategic Counseling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Backhead Strategic Counseling wynosi 415 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2022 roku.
• 431 tys. zł w 2021 roku.
• 372 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.
• 104 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
• 1,31 mln zł w 2021 roku.
• 1,05 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 896
zł.
Koszty operacyjne Backhead Strategic Counseling wyniosły 2 440 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 896 zł w 2022 roku
• 277 222 zł w 2021 roku
• 149 220 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Backhead Strategic Counseling wyniosła 5 672 991 zł.
a
ktywa trwałe to 2 282 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 390 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 672 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 041 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 672 991 zł w 2022 roku.
• 4 909 327 zł w 2021 roku.
• 4 328 651 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Backhead Strategic Counseling wyniosły 631 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 672 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 907 zł w 2022 roku
• 799 758 zł w 2021 roku
• 898 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Backhead Strategic Counseling wykazała przychody na poziomie 3 492 868 zł.
Organizacja zarobiła 1 024 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 823 zł w 2022 roku
• 69 682 zł w 2021 roku
• 62 227 zł w 2020 roku
Organizacja Backhead Strategic Counseling wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.